湘鄉(xiāng)市委社會(huì)工作部2026年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2026-01-28 15:14
湘鄉(xiāng)市委社會(huì)工作部2026年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2026年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2026年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)相關(guān)黨內(nèi)法規(guī),研究相關(guān)政策和規(guī)劃。擬定相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。深入調(diào)查研究,及時(shí)向市委報(bào)告工作情況并提出建議。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委開(kāi)展相關(guān)工作。
2、統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作,協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問(wèn)題。指導(dǎo)人民建議征集工作,負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見(jiàn)建議,向市委、市人民政府及時(shí)反映公民、法人和其他組織提出的有關(guān)重要意見(jiàn)建議。指導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)督全市民意反映渠道的運(yùn)行管理工作。
3、統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè),協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實(shí)施,健全基層群眾自治機(jī)制。
4、指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會(huì)組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作,研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制。
5、指導(dǎo)全市社會(huì)組織黨建工作,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨的工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)全市志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查。指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。
7、完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘鄉(xiāng)市委社會(huì)工作部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室4個(gè),分別為:辦公室(人民建議征集組),志愿服務(wù)和社會(huì)工作服務(wù)組,基層治理和基層政權(quán)建設(shè)組,兩企三新黨建和行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)工作組。本部門共有編制人數(shù)16人,實(shí)有人數(shù)10人,其中在職10人,退休0人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘鄉(xiāng)市委社會(huì)工作部只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市委社會(huì)工作部。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算215.78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款215.78萬(wàn)元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加28.58萬(wàn)元,主要原因是市委社會(huì)工作部2025年有新調(diào)入人員。
(二)支出預(yù)算:2026年本部門支出預(yù)算215.78萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出183.46萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.38萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.54萬(wàn)元,住房保障支出10.4萬(wàn)元。支出較去年增加28.58萬(wàn)元,主要原因是2025年有新調(diào)入人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算215.78萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出183.46萬(wàn)元,占85.02%,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.38萬(wàn)元,占6.66%,衛(wèi)生健康支出7.54萬(wàn)元,占3.49%,住房保障支出10.4萬(wàn)元,占4.82%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算145.78萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算70萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出70萬(wàn)元,主要用于兩新工委“五送活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)、派駐黨建指導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)、兩新黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和標(biāo)桿黨組織經(jīng)費(fèi);“走找想促”、人民建議征集和“心連心走基層、面對(duì)面解難題”活動(dòng);社會(huì)工作陣地建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè);組建社會(huì)工作部直管志愿服務(wù)隊(duì);各類宣傳培訓(xùn)活動(dòng)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2026年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2026年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2026年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算7萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備價(jià)值50萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái),價(jià)值100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為215.78萬(wàn)元,其中,基本支出145.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出70萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
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