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發布機構:金藪鄉
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湘鄉市金藪鄉人民政府2015年度部門決算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2016-09-08 16:26
金藪鄉2015年度部門決算說明
一、部門職責及機構設置情況
湘鄉市金藪鄉人民政府駐地位于湘鄉市金藪鄉金藪村蠟樹灣組,負責管理金藪鄉的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業,城鄉建設事業和財政、民政、公安、民政事務,司法、行政、監察、計劃生育等行政工作,發布決定和命令,任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員,執行金藪鄉人民代表大會的決議和湘鄉市人民政府的決定和命令,管理金藪行政區域內的行政工作。內設人大、政協、政府、共產黨等行政機關及財政所、計生辦、文化廣電體育站、鄉村建設環保站、農機農技畜牧水產服務中心、林業站、水利站等站辦所。
1、機構情況。
2015年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 13 個,其中,行政單位5個,事業單位8個。
2、人員情況
2015年度,本單位編制人數98人,其中行政22人,事業76人,其中退休42人。
二、2015年度部門決算表
為了自覺接受社會公眾和輿論的監督,現將我鄉2015年的部門決算報表向社會公開,我們熱忱歡迎社會各界和輿論提出的寶貴意見
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(一)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(二)
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
9、政府性基金預算財政撥款收支決算表
(公開表格附后)
三、收入支出預算執行情況分析
(一)部門決算的基本情況
1、本年收入1463.36萬元,本年支出1416.44萬元,收支平衡,略有結余46.92萬元,加上年初結轉和結余486.02萬元,年末結轉和結余532.94萬元。
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況:基本支出845.09萬元,項目支出571.35萬元。
3、年度“三公”經費決算情況:本年“三公”經費支出25.62萬元,其中公務用車購置及運行維護費1.92萬元,公務接待費23.70萬元,上年“三公”經費支出28.46萬元,本年較上年減少2.84萬元,下降9.98%。下降原因:為了嚴控“三公”經費支出,首先是加強預算控制,我鄉“三公”經費已經實現連續多年下降,預算要求比上年實際數下降10%,其次是加強黨風廉政建設,嚴格遵守湘鄉市人民政府關于厲行節約的有關規定,領導干部率先垂范,將厲行節約,反對奢靡之風變為干部職工的自覺行動。
4、年度政府采購支出決算情況:2015年完成政府采購9.54萬元,其中辦公設備購置8.33萬元,專用設備購置0.83萬元,信息網絡及軟件購置0.38萬元。
5、本年期末固定資產累計971.79萬元,其中流動資產634.63萬元,固定資產336.86萬元,固定資產中房屋285.68萬元,其他固定資產51.18萬元。2015年固定資產情況表年底數與實物、清產核資明細表、賬簿記載金額完全相符。
6、預算績效管理:合理調度資金,保證重點,兼顧一般,先收后支,不留赤字,最大限度的發揮預算資金使用效益。嚴格按預算進度用款,保持預算的嚴肅性和連續性,減少支出的隨意性。
四、改進措施
2016年我鄉將在黨員干部中深入開展“兩學一做”學習教育,主動適應經濟發展新常態,以推進社會主義新農村建設為目標,充分發揮財政職能,強化服務意識,堅持深化改革,不斷加強和規范財政管理,立足自身,努力完成全年預算收入目標,繼續加強“三公”經費管理力度,嚴格控制一般性支出,有效增加地方可用財力;認真落實“三農”政策,積極籌措資金,科學安排資金,加強農村基層設施建設,不斷改善農村的生產、生活條件,保障社會民生事業發展,促進我鄉經濟社會全面發展。
(一)單位部門決算分析
1、2015年我鎮統一思想,加強認識,完成各項收入任務。采取各種措施及時征收社會撫養費,配合國地兩稅,超額完成工商各稅。
2、支出方面嚴格執行財政綜合預算,充分調動各單位增收節支的積極性。
在下一年度的部門預算執行、決算中,我單位將嚴格執行預算法等相關法律法規的規定,進一步完善單位預算和決算。
2、支出方面嚴格執行財政綜合預算,充分調動各單位增收節支的積極性。
在下一年度的部門預算執行、決算中,我單位將嚴格執行預算法等相關法律法規的規定,進一步完善單位預算和決算。
金藪鄉財政所
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