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發(fā)布機構(gòu):金藪鄉(xiāng)
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湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)人民政府2016年度部門預(yù)算說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2016-09-08 16:27
金藪鄉(xiāng)2016年度部門預(yù)算說明
我單位是市政府綜合管理的一級預(yù)算單位(無下轄二級機構(gòu)),本單位現(xiàn)有在職員工98人,其中行政22人,事業(yè)76人。退休人員42人。現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算情況說明如下:
2016年度財政收入合計1515萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入1290萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款225萬元。支出合計1515萬元,其中一般公共服務(wù)支出558萬元,文化體育與傳媒支出34萬元,社會保障和就業(yè)支出142萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出187萬元,農(nóng)林水支出594萬元(其中村級運轉(zhuǎn)支出303萬元)。
2016年度一般公共財政預(yù)算撥款支出1290萬元,其中基本支出829萬元,系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費;專項支出461萬元,是我單位用于村級運行支出及政府專項工作支出。
2016年度“三公”經(jīng)費預(yù)算合計74.5萬元,比上年度減少15.7%,減少的主要原因是縮減公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費的支出。分項為:公務(wù)接待費支出21萬元,比上年預(yù)算減少2.7萬元,降低12.8%;公務(wù)用車運行維護費支出53.5萬元,比上年預(yù)算減少10.2萬元,降低16%。
2016年我鄉(xiāng)將主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),以推動建設(shè)社會主義新農(nóng)村為目標(biāo),充分發(fā)揮財政職能,強化服務(wù)意識,堅持深化改革,不斷加強和規(guī)范財政管理,立足自身,努力完成全年預(yù)算收入目標(biāo);繼續(xù)加強“三公”經(jīng)費管理力度,嚴(yán)格控制一般性支出,有效增加地方可用財力;認(rèn)真落實“三農(nóng)”政策,積極籌措資金,科學(xué)安排資金,加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件,保障社會民生事業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
金藪鄉(xiāng)財政所
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