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發布機構:金藪鄉
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湘鄉市金藪鄉人民政府2016年度部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2016-09-08 16:27
金藪鄉2016年度部門預算說明
我單位是市政府綜合管理的一級預算單位(無下轄二級機構),本單位現有在職員工98人,其中行政22人,事業76人。退休人員42人。現將我單位2016年部門預算情況說明如下:
2016年度財政收入合計1515萬元,其中一般公共預算撥款收入1290萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款225萬元。支出合計1515萬元,其中一般公共服務支出558萬元,文化體育與傳媒支出34萬元,社會保障和就業支出142萬元,醫療衛生與計劃生育支出187萬元,農林水支出594萬元(其中村級運轉支出303萬元)。
2016年度一般公共財政預算撥款支出1290萬元,其中基本支出829萬元,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職和退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費;專項支出461萬元,是我單位用于村級運行支出及政府專項工作支出。
2016年度“三公”經費預算合計74.5萬元,比上年度減少15.7%,減少的主要原因是縮減公務接待費和公務用車運行維護費的支出。分項為:公務接待費支出21萬元,比上年預算減少2.7萬元,降低12.8%;公務用車運行維護費支出53.5萬元,比上年預算減少10.2萬元,降低16%。
2016年我鄉將主動適應經濟發展新常態,以推動建設社會主義新農村為目標,充分發揮財政職能,強化服務意識,堅持深化改革,不斷加強和規范財政管理,立足自身,努力完成全年預算收入目標;繼續加強“三公”經費管理力度,嚴格控制一般性支出,有效增加地方可用財力;認真落實“三農”政策,積極籌措資金,科學安排資金,加強農村基礎設施建設,不斷改善農村的生產、生活條件,保障社會民生事業發展,促進我鎮經濟社會全面發展。
金藪鄉財政所
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