索引號:4303000006/2024-1308369
發布機構:東山辦事處
發布目錄:財政信息
湘鄉市東山街道辦事處2023年度財政決算公開
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-06-12 09:28
項目 行次 年初預算數 全年預算數 決算數 項目(按功能分類) 行次 年初預算數 全年預算數 決算數 項目(按支出性質和經濟分類) 行次 年初預算數 全年預算數 決算數
欄次 1 2 3 欄次 4 5 6 欄次 7 8 9
一、一般公共預算財政撥款收入 1 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 一、一般公共服務支出 32 10,962,062.00 9,429,890.01 9,429,890.01 一、基本支出 58 13,766,668.00 19,863,896.08 19,863,896.08
二、政府性基金預算財政撥款收入 2 二、外交支出 33 人員經費 59 11,378,242.00 17,112,748.86 17,112,748.86
三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 三、國防支出 34 公用經費 60 2,388,426.00 2,751,147.22 2,751,147.22
四、上級補助收入 4 四、公共安全支出 35 二、項目支出 61 5,245,394.00 19,318,747.27 18,440,864.94
五、事業收入 5 五、教育支出 36 其中:基本建設類項目 62 671,240.00 671,240.00
六、經營收入 6 六、科學技術支出 37 三、上繳上級支出 63
七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 四、經營支出 64
八、其他收入 8 11,377,961.69 11,377,961.69 八、社會保障和就業支出 39 1,000,000.00 1,366,997.59 1,366,997.59 五、對附屬單位補助支出 65
9 九、衛生健康支出 40 900,000.00 803,090.95 803,090.95 66
10 十、節能環保支出 41 67
11 十一、城鄉社區支出 42 經濟分類支出合計 68 — — 38,304,761.02
12 十二、農林水支出 43 720,000.00 26,398,504.00 25,520,621.67 一、工資福利支出 69 — — 16,986,953.86
13 十三、交通運輸支出 44 二、商品和服務支出 70 — — 11,955,139.94
14 十四、資源勘探工業信息等支出 45 三、對個人和家庭的補助 71 — — 3,717,679.22
15 十五、商業服務業等支出 46 四、債務利息及費用支出 72 — —
16 十六、金融支出 47 五、資本性支出(基本建設) 73 — —
17 十七、援助其他地區支出 48 六、資本性支出 74 — — 3,595,300.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 七、對企業補助(基本建設) 75 — —
19 十九、住房保障支出 50 5,430,000.00 1,184,160.80 1,184,160.80 八、對企業補助 76 — — 2,049,688.00
20 二十、糧油物資儲備支出 51 九、對社會保障基金補助 77 — —
21 二十一、國有資本經營預算支出 52 十、其他支出 78 — —
22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 79
23 二十三、其他支出 54 80
24 二十四、債務還本支出 55 81
25 二十五、債務付息支出 56 82
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 83
本年收入合計 27 19,012,062.00 38,284,453.78 38,284,453.78 本年支出合計 84 19,012,062.00 39,182,643.35 38,304,761.02
使用非財政撥款結余和專用結余 28 結余分配 85 — —
年初結轉和結余 29 898,189.57 898,189.57 年末結轉和結余 86 877,882.33
30 87
總計 31 19,012,062.00 39,182,643.35 39,182,643.35 總計 88 19,012,062.00 39,182,643.35 39,182,643.35
備注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。
收 入 支 出 支 出
項 目 行次 年初預算數 全年預算數 決算數 項目(按功能分類) 行次 年初預算數 全年預算數 決算數 項目(按支出性質和經濟分類) 行次 年初預算數 全年預算數 決算數
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
欄 次 1 2 3 欄 次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 欄 次 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
一、一般公共預算財政撥款 1 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 一、一般公共服務支出 33 10,962,062.00 10,962,062.00 9,429,890.01 9,429,890.01 9,429,890.01 9,429,890.01 一、基本支出 59 13,766,668.00 13,766,668.00 19,863,896.08 19,863,896.08 19,863,896.08 19,863,896.08 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 二、外交支出 34 人員經費 60 11,378,242.00 11,378,242.00 17,112,748.86 17,112,748.86 17,112,748.86 17,112,748.86 0.00
三、國有資本經營預算財政撥款 3 三、國防支出 35 公用經費 61 2,388,426.00 2,388,426.00 2,751,147.22 2,751,147.22 2,751,147.22 2,751,147.22 0.00
4 四、公共安全支出 36 二、項目支出 62 5,245,394.00 5,245,394.00 7,042,596.01 7,042,596.01 7,042,596.01 7,042,596.01
5 五、教育支出 37 其中:基本建設類項目 63 671,240.00 671,240.00 671,240.00 671,240.00
6 六、科學技術支出 38 64
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 65
8 八、社會保障和就業支出 40 1,000,000.00 1,000,000.00 1,366,997.59 1,366,997.59 1,366,997.59 1,366,997.59 66
9 九、衛生健康支出 41 900,000.00 900,000.00 803,090.95 803,090.95 803,090.95 803,090.95 67
10 十、節能環保支出 42 68
11 十一、城鄉社區支出 43 經濟分類支出合計 69 — — — — — — — — 26,906,492.09 26,906,492.09
12 十二、農林水支出 44 720,000.00 720,000.00 14,122,352.74 14,122,352.74 14,122,352.74 14,122,352.74 一、工資福利支出 70 — — — — — — — — 16,986,953.86 16,986,953.86
13 十三、交通運輸支出 45 二、商品和服務支出 71 — — — — — — — — 7,150,222.94 7,150,222.94
14 十四、資源勘探工業信息等支出 46 三、對個人和家庭的補助 72 — — — — — — — — 1,429,627.29 1,429,627.29
15 十五、商業服務業等支出 47 四、債務利息及費用支出 73 — — — — — — — —
16 十六、金融支出 48 五、資本性支出(基本建設) 74 — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區支出 49 六、資本性支出 75 — — — — — — — — 590,000.00 590,000.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 七、對企業補助(基本建設) 76 — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 5,430,000.00 5,430,000.00 1,184,160.80 1,184,160.80 1,184,160.80 1,184,160.80 八、對企業補助 77 — — — — — — — — 749,688.00 749,688.00
20 二十、糧油物資儲備支出 52 九、對社會保障基金補助 78 — — — — — — — —
21 二十一、國有資本經營預算支出 53 十、其他支出 79 — — — — — — — —
22 二十二、災害防治及應急管理支出 54 80
23 二十三、其他支出 55 81
24 二十四、債務還本支出 56 82
25 二十五、債務付息支出 57 83
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 84
本年收入合計 27 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 本年支出合計 85 19,012,062.00 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09 本年支出合計 85 19,012,062.00 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09
年初財政撥款結轉和結余 28 年末財政撥款結轉和結余 86 0.00 0.00 年末財政撥款結轉和結余 86 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 29 87 87
二、政府性基金預算財政撥款 30 88 88
三、國有資本經營預算財政撥款 31 89 89
總計 32 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 總計 90 19,012,062.00 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09 總計 90 19,012,062.00 19,012,062.00 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09 26,906,492.09
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 收支結余 使用非財政撥款結余和專用結余 結余分配 年末結轉和結余
支出功能分類科目代碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經營結余 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經營結余 合計 繳納企業所得稅 提取專用結余 事業單位轉入非財政撥款結余 其他 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 經營結余
小計 小計
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合計 898,189.57 898,189.57 38,284,453.78 38,304,761.02 877,882.33 877,882.33 877,882.33 877,882.33
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,275,811.59 1,275,811.59
2010302 一般行政管理事務 2,865,386.01 2,865,386.01
2101101 行政單位醫療 803,090.95 803,090.95
2130104 事業運行 3,516,021.36 3,516,021.36
2130126 農村社會事業 290,000.00 290,000.00
2130305 水利工程建設 10,750.00 10,750.00
2130701 對村級公益事業建設的補助 50,000.00 50,000.00
2210201 住房公積金 1,184,160.80 1,184,160.80
2089999 其他社會保障和就業支出 91,186.00 91,186.00
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 898,189.57 898,189.57 15,204,421.69 15,224,728.93 877,882.33 877,882.33 877,882.33 877,882.33
2010301 行政運行 6,564,504.00 6,564,504.00
2130199 其他農業農村支出
2130101 行政運行 6,429,121.38 6,429,121.38
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目代碼 科目名稱 小計 其中:教育收費 小計
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計 38,284,453.78 26,906,492.09 11,377,961.69
2130101 行政運行 6,429,121.38 6,429,121.38
2010302 一般行政管理事務 2,865,386.01 2,865,386.01
2210201 住房公積金 1,184,160.80 1,184,160.80
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,275,811.59 1,275,811.59
2101101 行政單位醫療 803,090.95 803,090.95
2130104 事業運行 3,516,021.36 3,516,021.36
2089999 其他社會保障和就業支出 91,186.00 91,186.00
2130305 水利工程建設 10,750.00 10,750.00
2130701 對村級公益事業建設的補助 50,000.00 50,000.00
2130126 農村社會事業 290,000.00 290,000.00
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 15,204,421.69 3,826,460.00 11,377,961.69
2010301 行政運行 6,564,504.00 6,564,504.00
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目代碼 科目名稱
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6
合計 38,304,761.02 19,863,896.08 18,440,864.94
2010301 行政運行 6,564,504.00 6,564,504.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,275,811.59 1,275,811.59
2130199 其他農業農村支出
2101101 行政單位醫療 803,090.95 803,090.95
2130104 事業運行 3,516,021.36 3,516,021.36
2210201 住房公積金 1,184,160.80 1,184,160.80
2089999 其他社會保障和就業支出 91,186.00 91,186.00
2130101 行政運行 6,429,121.38 6,429,121.38
2010302 一般行政管理事務 2,865,386.01 2,865,386.01
2130305 水利工程建設 10,750.00 10,750.00
2130701 對村級公益事業建設的補助 50,000.00 50,000.00
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 15,224,728.93 15,224,728.93
2130126 農村社會事業 290,000.00 290,000.00
項目 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出
支出功能分類科目代碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 伙食補助費 績效工資 機關事業單位基本養老保險繳費 職業年金繳費 職工基本醫療保險繳費 公務員醫療補助繳費 其他社會保障繳費 住房公積金 醫療費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費補助 助學金 獎勵金 個人農業生產補貼 代繳社會保險費 其他對個人和家庭的補助 小計 國內債務付息 國外債務付息 國內債務發行費用 國外債務發行費用 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 公務用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產購置 其他基本建設支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產購置 其他資本性支出 小計 資本金注入 其他對企業補助 小計 資本金注入 政府投資基金股權投資 費用補貼 利息補貼 其他對企業補助 小計 對社會保險基金補助 補充全國社會保障基金 對機關事業單位職業年金的補助 小計 國家賠償費用支出 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 經常性贈與 資本性贈與 其他支出
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合計 38,304,761.02 16,986,953.86 3,634,297.65 3,767,553.50 200,300.00 2,517,354.00 2,306,366.57 557,586.14 966,462.00 91,186.00 2,945,848.00 11,955,139.94 1,072,585.30 1,469,907.83 52,414.00 67,757.92 306,048.50 6,667.08 7,000.00 523,423.50 235,080.00 21,300.00 45,333.00 74,260.00 5,278,174.00 411,469.00 452,420.00 690,628.00 847,259.00 393,412.81 3,717,679.22 53,820.00 1,838,932.29 1,291,551.93 521,275.00 12,100.00 3,595,300.00 1,145,300.00 2,450,000.00 2,049,688.00 2,049,688.00
2010301 行政運行 6,564,504.00 6,564,504.00 3,084,297.65 3,480,206.35
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,275,811.59 1,275,811.59 1,275,811.59
2130199 其他農業農村支出
2101101 行政單位醫療 803,090.95 803,090.95 803,090.95
2130104 事業運行 3,516,021.36 2,829,411.15 550,000.00 111,757.15 2,167,654.00 686,610.21 254,263.00 432,347.21
2210201 住房公積金 1,184,160.80 1,184,160.80 1,184,160.80
2089999 其他社會保障和就業支出 91,186.00 91,186.00 91,186.00
2130101 行政運行 6,429,121.38 4,238,789.37 175,590.00 200,300.00 349,700.00 1,030,554.98 557,586.14 163,371.05 1,761,687.20 2,064,537.01 283,147.20 392,038.00 2,414.00 7,757.92 136,048.50 6,264.08 39,990.50 12,273.00 26,924.00 93,305.00 411,469.00 452,420.00 628.00 41,430.00 158,427.81 125,795.00 53,820.00 3,500.00 56,375.00 12,100.00
2010302 一般行政管理事務 2,865,386.01 2,367,431.62 396,789.00 247,225.62 7,000.00 56,894.00 5,080.00 794,869.00 624,589.00 234,985.00 497,954.39 497,954.39
2130305 水利工程建設 10,750.00 10,750.00 10,750.00
2130701 對村級公益事業建設的補助 50,000.00 50,000.00 28,297.00 403.00 21,300.00
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 15,224,728.93 6,775,811.10 127,636.10 370,000.00 50,000.00 60,000.00 170,000.00 426,539.00 230,000.00 33,060.00 47,336.00 4,390,000.00 690,000.00 181,240.00 3,093,929.83 1,340,977.90 1,288,051.93 464,900.00 3,305,300.00 855,300.00 2,450,000.00 2,049,688.00 2,049,688.00
2130126 農村社會事業 290,000.00 290,000.00 290,000.00
注:本表為自動生成表。
項目 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出
支出功能分類科目代碼 科目名稱 小計 基本工資 津貼補貼 獎金 伙食補助費 績效工資 機關事業單位基本養老保險繳費 職業年金繳費 職工基本醫療保險繳費 公務員醫療補助繳費 其他社會保障繳費 住房公積金 醫療費 其他工資福利支出 小計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業管理費 差旅費 因公出國(境)費用 維修(護)費 租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服務支出 小計 離休費 退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費補助 助學金 獎勵金 個人農業生產補貼 代繳社會保險費 其他對個人和家庭的補助 小計 國內債務付息 國外債務付息 國內債務發行費用 國外債務發行費用 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 公務用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產購置 其他基本建設支出 小計 房屋建筑物購建 辦公設備購置 專用設備購置 基礎設施建設 大型修繕 信息網絡及軟件購置更新 物資儲備 土地補償 安置補助 地上附著物和青苗補償 拆遷補償 公務用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產購置 其他資本性支出 小計 資本金注入 其他對企業補助 小計 資本金注入 政府投資基金股權投資 費用補貼 利息補貼 其他對企業補助 小計 對社會保險基金補助 補充全國社會保障基金 對機關事業單位職業年金的補助 小計 國家賠償費用支出 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 經常性贈與 資本性贈與 其他支出
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合計 19,863,896.08 16,986,953.86 3,634,297.65 3,767,553.50 200,300.00 2,517,354.00 2,306,366.57 557,586.14 966,462.00 91,186.00 2,945,848.00 2,751,147.22 537,410.20 824,385.21 2,414.00 7,757.92 136,048.50 6,264.08 39,990.50 12,273.00 26,924.00 93,305.00 411,469.00 452,420.00 628.00 41,430.00 158,427.81 125,795.00 53,820.00 3,500.00 56,375.00 12,100.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2130101 行政運行 6,429,121.38 4,238,789.37 175,590.00 200,300.00 349,700.00 1,030,554.98 557,586.14 163,371.05 1,761,687.20 2,064,537.01 283,147.20 392,038.00 2,414.00 7,757.92 136,048.50 6,264.08 39,990.50 12,273.00 26,924.00 93,305.00 411,469.00 452,420.00 628.00 41,430.00 158,427.81 125,795.00 53,820.00 3,500.00 56,375.00 12,100.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2130104 事業運行 3,516,021.36 2,829,411.15 550,000.00 111,757.15 2,167,654.00 686,610.21 254,263.00 432,347.21 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2210201 住房公積金 1,184,160.80 1,184,160.80 1,184,160.80 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,275,811.59 1,275,811.59 1,275,811.59 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2010301 行政運行 6,564,504.00 6,564,504.00 3,084,297.65 3,480,206.35 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2101101 行政單位醫療 803,090.95 803,090.95 803,090.95 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2089999 其他社會保障和就業支出 91,186.00 91,186.00 91,186.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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