湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2019-05-20 11:05
湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
部門職責
(一)執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強村鎮(zhèn)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
(六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
機構設置
本單位內設黨政綜合辦公室、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設環(huán)保站、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會保障辦公室、人民武裝部、綜治維穩(wěn)和安全生產監(jiān)督管理辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、財政所、水利站、林業(yè)站、文化廣電體育站、農技農機畜牧水廠推廣服務中心等12個機構。
人員基本情況:截至2018年底,經編委核定行政事業(yè)編制84人,行政編制39人,事業(yè)編制59人,其中:水利站5人,林業(yè)站5人,文化廣電體育站6人,村鎮(zhèn)規(guī)劃建設環(huán)保站3人,計劃生育服務所3人,農技農機畜牧水產推廣服務中心20人,原全額非公人員17人。現(xiàn)有行政退休人員33人,事業(yè)退休30人。
二、2018年度部門決算表(公開表格見附件)
(一)收入支出決算總表
(二)財政撥款收入支出決算總表
(三)收入決算表
(四)支出決算表
(五)項目支出決算明細表
(六)一般公共預算財政撥款收入支出決算表
(七)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(九)資產負債簡表
(十)基本數字表
(十一)部門決算相關信息統(tǒng)計表
三、預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況
本年度總收入2842.5萬元,其中財政撥款收入2842.5萬元,年初結轉和結余631.72萬元。總支出2604.9萬元。
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況
基本支出:一般公共服務支出781.16萬元,其中政府辦公廳(室)支出442.64萬元。財政事務支出130.72萬元、文化體育與傳媒支出33.47萬元、社會保障和就業(yè)支出246.69)萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出60.26萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出36.82)萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出89萬元、農林水支出1321.8)萬元、其他支出2.28萬元。
3、年度“三公”經費決算情況
本年度共接待432批次、共計4622人,公務接待費199.72萬元。無公務用車費用、無因公出國(境)費用。較年初預算數68萬相比增加了131.72萬元,原因是本年度將機關干部伙食費以及村干部在食堂就餐費用53.6萬元列入公務接待費用之中。
四、名稱解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
五、2018年度部門決算表(附后)
湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開.xls
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