湘鄉市白田鎮人民政府2016年度部門決算公開
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2017-03-28 10:33
一、部門職責及機構設置情況
部門職責
(一)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強村鎮管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
(五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
(六)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
機構設置
本單位內設黨政綜合辦公室、村鎮規劃建設環保站、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、人民武裝部、綜治維穩和安全生產監督管理辦公室、衛生和計劃生育辦公室、財政所、水利站、林業站、文化廣電體育站、農技農機畜牧水廠推廣服務中心等12個機構。
二、2016年度部門決算表(公開表格見附件)
三、預算執行情況分析
(一)、部門決算基本情況
1、年度收支決算情況
本年度總收入1907.12萬元,其中財政撥款收入1907.12萬元,年初結轉和結余688.67萬元。總支出1964.07萬元,節本支出結轉631.72萬元。
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況
基本支出:一般公共服務支出1052.25萬元,其中人大事務34萬元、政府辦公廳(室)支出17.99萬元。財政事務支出549.1萬元、教育支出3萬元、文化體育與傳媒支出25.63萬元、社會保障和就業支出48.01萬元、醫療衛生與計劃生育管理事務支出113.14萬元、節能環保支出27.04萬元、城鄉社區支出75.47萬元、城鄉社區環境衛生支出21.1萬元、農林水支出565.07萬元、其他支出25.36萬元。
3、年度“三公”經費決算情況
本年度共接待450批次、共計4500人,公務接待費132.36萬元。無公務用車費用、無因公出國(境)費用。較年初預算數92萬相比增加了40.36萬元,原因是本年度將機關干部伙食費以及村干部在食堂就餐費用50.8萬元列入公務接待費用之中。本年度公務招待費用較上年增加了42.9萬元,原因是本年度將機關干部伙食費以及村干部在食堂就餐費用50.8萬元列入公務接待費用之中。實際公務招待費用較上年減少7.9萬元。
4、機關運行費經費決算情況
5、年度政府采購支出決算情況
本年度政府采購支出共計184.78萬元,其中辦公設備購置18.62萬元、其他資本性支出166.03萬元。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
(二)財政補助收入:是指行政單位從同級財政部門去的財政決算資金。
(三)一般公共服務支出:是指反映政府提供一般公共服務的支出。
(四)文化體育與傳媒支出:是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
(五)社會保障與就業支出:是指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
(六)醫療衛生支出:是指反映政府醫療衛生方面的支出。
(七)農林水事務支出:是指反映政府農林水事務支出。
( 八) “三公”經費:是指因公出國(境)的經費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。
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