湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-08-30 12:04
一、基本情況
我鎮(zhèn)是湘鄉(xiāng)市南郊,鎮(zhèn)域面積137.2平方公里,總?cè)丝?0941人,其中農(nóng)業(yè)人口48785人,17個(gè)行政村,一個(gè)居委會(huì)。耕地面積35613.48畝,農(nóng)民人均純收入10220元。財(cái)政供養(yǎng)人員124人,退休人員33人,政府下轄四辦一所,但都不是獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)。是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),以勞務(wù)輸出、商業(yè)服務(wù)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
二、政府的主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資、人才引進(jìn)、項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)保護(hù),做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活。6、完成上級(jí)政府交辦的其他任務(wù)。。
三、2016年度部門收支決算情況
2016年財(cái)政撥款收入完成1971.33萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1943.33萬元、基金預(yù)算財(cái)政撥款收入28萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余743.51萬元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)158.7萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余584.82萬元。收入總計(jì)2714.84萬元。
2016年支出完成1971.33萬元,其中一般公共服務(wù)支出423.92萬元、教育支出2萬元、科技支出11.59萬元、文化體育和傳媒支出28.03萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出106.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出218.57萬元、節(jié)能環(huán)保支出22.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.05萬元、農(nóng)林水支出1061.28萬元、交通運(yùn)輸支出11.11萬元、資源勘探信息等支出4.6萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15萬元、國土海洋氣象等支出5.46萬元、其他支出28萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余743.51萬元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)158.7萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余584.82萬元。支出總計(jì)2714.84萬元。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)完成1943.33萬元。其中基本支出1518.72萬元,占比78.1%、項(xiàng)目支出424.61萬元,占比21.9%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出1114.48萬元,占比73.3%、公用經(jīng)費(fèi)支出404.24萬元占比26.6%、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185.26萬元,占比12%、其他資本性支出32.65萬元,占比2%。
2016年度政府性基金預(yù)算收入支出28萬元。
2016年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)38.42萬元,比上年減少6.82萬元,減少15%。主要是因?yàn)閲?yán)格控制招待費(fèi)用。
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中工資福利支出961.99萬元,其中基本工資537.08萬元、津補(bǔ)貼143.32萬元、獎(jiǎng)金70.44萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)92.51萬元、績效工資118.64萬元;商品和服務(wù)支出371.59萬元,其中辦公費(fèi)165.14萬元、電費(fèi)14萬元、郵電費(fèi)6萬元、會(huì)議費(fèi)22.75萬元、公務(wù)接待費(fèi)38.42萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬元、其他交通費(fèi)40.5萬元、其他商品服務(wù)支出68.78萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出152.49萬元,其中醫(yī)療費(fèi)20萬元、住房公積金62.1萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.39萬元;其他資本性支出32.65萬元,其中辦公設(shè)備購置10.65萬元、專用設(shè)備購置22.6萬元。
2016 年度政府采購支出總額32.65萬元,其中:政府采購貨物支出32.65萬元。
附:
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