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發布機構:泉塘鎮
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湘鄉市泉塘鎮人民政府2017年度部門決算公開
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2018-09-03 15:41
目 錄
第一部分 泉塘鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 泉塘鎮人民政府2017年度部門決算情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 泉塘鎮人民政府2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
泉塘鎮人民政府2017年度部門決算情況說明
第一部分 泉塘鎮人民政府概況
一、部門職責
泉塘鎮人民政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。
二、機構設置
2017年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共18個,其中:
(1)、單戶錄入18戶,其中含單位18個,占單位總數的100%;與上年度一致。(2)、行政單位匯總錄入3戶,其中含單位3個,占單位總數的100%;與上年度一致。(3)、事業單位匯總錄入15戶,其中含單位15個,占單位總數的100%;與上年度一致。
第二部分 泉塘鎮人民政府2017年度部門決算情況說明
一、關于泉塘鎮人民政府2017年度收入支出決算總體情況說明
本單位2016年結余891.96萬元,2017年度總收入3148.44萬元,總支出3297.91萬元,本年結余742.49萬元。
二、關于泉塘鎮人民政府2017年度收入決算情況說明
總收入3148.44萬元
其中:財政撥款收入2354.77萬元 占總收入74.79%
上級補助收入322.65萬元 占總收入10.25%
其他收入471.02萬元 占總收入14.96%
三、關于泉塘鎮人民政府2017年度支出決算情況說明
總支出3297.91萬元
其中:基本支出2622.24萬元 占總支出79.51%
項目支出675.66萬元 占總支出20.49%
本年預算財政撥款總支出2509.64萬元
(1)按經濟分類
工資福利支出1271.05萬元
商品與服務支出296.88萬元
對個人和家庭的補助支出779.36萬元
其他資本性支出157.15萬元
對企事業單位的補貼支出5.2萬元
(2)按功能分類
一般公共服務支出955.99萬元
農林水支出892.66萬元
城鄉服務支出54.3萬元
醫療衛生與計劃生育支出307.46萬元
社會保障支出213.43萬元
文化體育與傳媒支出60.4萬元
其他支出25.39萬元
四、關于泉塘鎮人民政府2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2017年度財政撥款收入2354.77萬元,比上年增加7%;財政撥款支出2509.64萬元,比上年增加18.93%。
五、關于泉塘鎮人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2509.64萬元,其中基本支出2365.64萬元,項目支出144萬元,比上年增加18.93%。
(二)財政撥款總支出決算具體情況。
本單位本年度一般公共預算財政撥款支出按項級科目為:人大事務26.11萬元;政府事務739.57萬元;財政事務131.31萬元;黨委58.99萬元;文化體育與傳媒支出60.4萬元;社會保障和就業支出213.43萬元;醫療衛生與計劃生育支出307.46萬元;城鄉社區支出54.3萬元;農林水支出892.66萬元;其他支出25.39萬元。以上各項支出與年初預算基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年一般公共預算財政撥款基本支出2365.64萬元
其中:人員經費2050.4萬元 占總支出86.67%
公用經費315.23萬元 占總支出13.33%
七、關于泉塘鎮人民政府2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本年度“三公”經費支出37.50萬元,雖然比上年度有所下降,但是因泉塘鎮臨近城郊,本年度項目較多,不定期的公務接待以及檢查任務較多,因此相關費用也較多。今后我們將嚴格控制,厲行節約,努力做到以下幾點:1、加強組織領導,做好綠色辦公室宣傳工作;2、深入開展資源節約活動,明確工作措施。3、強化監督檢查,抓好督保落實。
八、關于泉塘鎮人民政府2017年度政府性基金預算收入支出決算情況。
我單位無此類收支。
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年,我鎮認真貫徹實施新《預算法》,按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點、銳意進取、踏實工作,力爭圓滿完成全年財政預算收支任務,實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好了以下幾個方面的工作:
(一)努力挖掘稅源,確保完成收入任務。
加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析,及時掌握和應對國家稅收政策調整對收入的影響,牢牢掌握組織財稅收入征管工作的主動權,確保稅源不流失。強化國、地、財三部門協作機制,形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收,確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。在可用財力的基礎上堅持1、迎難而上抓好招商引資工作;2、推進小城鎮和現代農業園示范的建設;3、切實加大爭資跑項力度;為我鎮創造更多的收入。
(二)在保工資,保運轉前提下,突出民生建設,努力增進民生福祉。
以保工資,保運轉前提下,保障和改善民生為工作導向,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出,根據年度預算計劃,按照進度,合理調度資金,確保各項民生保障政策不折不扣落實到位,積極穩妥地推進精美湘潭示范鎮區及美麗鄉村等重點項目建設,構筑良好的鎮村環境,打造生態、美麗、幸福的全國重點鎮。繼續全面貫徹落實各項涉農、惠農補貼政策。
(三)突出科學精細管理,重點加強預算約束和執行力度。
一是加強財政會計基礎工作管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理,強化票據管理,嚴格以票管收、以收管支。 二是加強動態預算績效監督管理,建立預算執行動態臺賬,確保政府及各部門的財務管理,嚴格執行機關各項管理制度,增強財政支出的規范性;嚴格厲行節約,反對鋪張浪費,按照公用經費支出“零增長”的要求,嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強財政性項目資金管理。統一核算,統一監管,確保資金安全、規范、高效運行。
十、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況本部門2017年度機關運行經費支出315.23 萬元,比2016 年增加6萬元,增長2%。主要原因是新建一棟包括48套干部周轉房及600平方米的基層政務服務中心的大樓及G320繞城線的修建。
(二)政府采購支出情況
本部門2017 年度政府采購支出總額:337.06萬元。其中貨物采購177.79萬元,工程采購159.28萬元。
(三)國有資產占用情況
本單位無公車及大額設備。
第三部分 名稱解釋
本單位無名稱解釋。
第四部分泉塘人民政府2017年度部門決算表(單位:萬元)
(以下表格附后)
(1)部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)
(2)部門收入決算表 (部門決算Z03表)
(3)部門支出決算表 (部門決算Z04表)
(4)部門財政撥款收入支出決算總表 (部門決算Z01-1表)
(5)一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)
(6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)
(7)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)
(8)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)
泉塘鎮人民政府
2018年9月3日
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