湘鄉市潭市鎮人民政府2018年財政預算執行情況和2019年財政預算報告
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2019-12-06 09:12
第一部分 潭市鎮人民政府概況
一、部門職責
潭市鎮人民政府具有黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作。主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。
二、機構設置.
1.本單位機構數13個。其中行政5個,分別是共產黨機關、政府機關、人大機關、政協機關、群眾團體;事業8個,分別是財政、文化、勞保、計育、城鎮規劃、農業、林業、水利。
2.2018年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共13個,其中:
(1)、單戶錄入13戶,其中含單位13個,占單位總數的100%;與上年度一致。
(2)、行政單位匯總錄入5戶,其中含單位5個,占單位總數的100%;與上年度一致。
(3)、事業單位匯總錄入8戶,其中含單位8個,占單位總數的100%;與上年度一致。
3.本單位行政編制47人,年末實有人數31人;事業編制75人,年末實有人數83人,超編8人均為新進人員和非公益性人員。財政供養人員155人,其中一般公共預算財政撥款開支人數52人(在職40人、退休人員12人);一般公共預算補助開支人數103人(在職75人、退休人員28人)。在職人員比上年度新增1人為新進人員。
第二部分 潭市鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2018年度總收入 2658.82萬元,比上年增長7.21%,總支出2547.3萬元,比上年減少3.22%。
二、收入決算情況說明
本年度總收入2658.82,其中財政撥款收入2255.3萬元,占總收入的84.82%;上級補助收入403.52萬元,占總收入的15.18%。
三、支出決算情況說明
本年度總支出2547.3萬元,全部為基本支出,無項目支出
(1)按經濟分類
工資福利支出726.69萬元
商品與服務支出1748.52萬元
對個人和家庭的補助支出7.91萬元
其他資本性支出64.18萬元
(2)按功能分類
一般公共服務支出331.25萬元
文化體育與傳媒支出36.97萬元
農林水支出1533.7萬元
城鄉服務支出212.23萬元
醫療衛生與計劃生育支出59.47萬元
社會保障支出82.88萬元
交通運輸支出290.8萬元
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財政撥款收入2255.3萬元,比上年增長14.35%;財政撥款支出2182.62萬元,比上年減少0.7%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年度一般公共預算財政撥款支出2167.17萬元。占總支出的85.07%。比上年度支出減少0.7%。
本單位本年度一般公共預算財政撥款支出按項級科目為:人大事務支出16.11萬元,政協事務支出7.05萬元,群眾團體支出7.32萬元,黨委事務支出131.57萬元,財政事務支出73.56萬元,政府事務支出95.64萬元;文化體育與傳媒支出36.98萬元,農林水支出1533.7萬元,城鄉服務支出212.23萬元,醫療衛生與計劃生育支出59.47萬元,社會保障支出82.89萬元。其他公路水路支出290.80萬元。一般公共服務支出比年初預算數有所減少,是因為一切以厲行節約為宗旨,由于環境衛生整治力度增大,經費也比預算數略有增加,農村基本設施建設越來越多因此農林水支出也有所增加,其他各項基本與年初預算持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出2156.60萬元,其中人員經費726.69萬元,占總支出的33.70%;其中公用經費1429.91萬元,占總支出的66.30%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
本年度“三公”經費支出1.71萬元,主要用于公務接待,由于我們一直秉持厲行節約的原則,因此“三公”經費支出比年初預算有所減少,比上年度減少82.62%,接待人次和批次均有大幅度的下降。今后我們將持之以恒貫徹落實中央的八項規定精神,厲行節約。
八、預算績效情況說明
2018年度,我鎮認真貫徹實施新《預算法》,按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點、銳意進取、踏實工作,力爭圓滿完成全年財政預算收支任務,實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好了以下幾個方面的工作:
1、努力挖掘稅源,確保完成收入任務。
加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析,及時掌握和應對國家稅收政策調整對收入的影響,牢牢掌握組織財稅收入征管工作的主動權,確保稅源不流失。強化國、地、財三部門協作機制,形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收,確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。本年度完成國地稅收502.52萬,其中地稅81.24萬,國稅421.28萬,財稅收入增長5.57%。
2、突出民生建設,努力增進民生福祉。
以保障和改善民生為工作導向,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出,根據年度預算計劃,按照進度,合理調度資金,確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續全面貫徹落實各項涉農、惠農補貼政策。
3、突出科學精細管理,重點加強預算約束和執行力度。
一是加強財政會計基礎工作管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標,統籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理,強化票據管理,嚴格以票管收、以收管支。二是加強動態預算績效監督管理,建立預算執行動態臺賬,確保政府及各部門的財務管理,嚴格執行機關各項管理制度,增強財政支出的規范性;嚴格厲行節約,反對鋪張浪費,按照公用經費支出“零增長”的要求,嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強財政性項目資金管理。統一核算,統一監管,確保資金安全、規范、高效運行。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本單位2018年度機關運行經費支出1326.4萬元,比上年度增加200.05萬元,增長17.76%。因為本單位以保障和改善民生為工作導向,重點保障經濟發展、民生保障、社會穩定、機關運轉需求,將政策支持和財力保障的重點向這些領域傾斜。
(二)政府采購支出情況
2018年政府采購支出總額57.37萬元,用于購置辦公設備。
(三)國有資產占用情況
本單位無公車及大額設備。
第三部分 名稱解釋
本單位無名稱解釋。
第四部分 潭市鎮人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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