湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2026年部門預算公開說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2026-01-22 09:11
湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、組織實施省、湘潭市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。
2、組織實施省、湘潭市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、組織實施省、湘潭市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善全市動態(tài)調(diào)整機制,統(tǒng)籌市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制;組織推進長期護理保險制度改革。
4、組織實施省、湘潭市統(tǒng)一制定的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,落實動態(tài)調(diào)整機制,執(zhí)行省、湘潭市制定的醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則。
5、組織實施省、湘潭市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、監(jiān)督實施省、湘潭市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導市藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
7、制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8、負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦的管理、公共服務體系和信息化建設。指導和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、離休干部統(tǒng)籌、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務。
10、職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療教助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
(二)機構設置
湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局內(nèi)設機構包括:本部門共有編制人數(shù)51人,實有人數(shù)54人,其中在職53人,退休1人。內(nèi)設股室6個(含1個副科級單位),分別為:辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、基金監(jiān)管股、藥品招標采購股、待遇保障股、醫(yī)療保障事務中心。
二、部門預算單位構成
湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算804.50萬元,其中:一般公共預算撥款804.53萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款350萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加56萬元,主要原因是本年度人員工資、保險費等標準基數(shù)較上年增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算804.50萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出79.33萬元,衛(wèi)生健康支出669.50萬元,住房保障支出55.67萬元。支出較去年增加56萬元,主要原因是本年度人員工資、保險費等標準基數(shù)較上年增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算804.50萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出79.33萬元,占9.9%,衛(wèi)生健康支出669.50萬元,占83.2%,住房保障支出55.67萬元,占6.9%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算745.50萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出50萬元,主要用于醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡維護和升級工作經(jīng)費4萬元,醫(yī)保宣傳、培訓及生育保險業(yè)務費10萬元,醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作經(jīng)費13萬元,城鎮(zhèn)職工醫(yī)保意外傷害調(diào)查經(jīng)費5萬元,醫(yī)保業(yè)務檔案整理費2萬元,醫(yī)保門診特殊疾病審核業(yè)務經(jīng)費10萬元,大廳便民服務工作經(jīng)費6萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2026年本部門機關運行經(jīng)費支出115.51萬元,比上年預算增加21.87萬元,增加23%,主要原因是本年度人員公用經(jīng)費標準較上年增加3800元每人。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年減少3萬元,主要原因是十八大以來,我市認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關于厲行節(jié)約的要求,從嚴審批公務接待,出國(境)事項,全面落實公務用車制度改革,強化預算約束,推進“三公”經(jīng)費公開,持續(xù)不斷壓縮“三公”經(jīng)費支出規(guī)模,實行零接待。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,我單位2026年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額3萬元,其中,貨物類采購預算3萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為804.50萬元,其中,基本支出745.50萬元,項目支出50萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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