湘鄉市商務局2024年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-01-26 17:08
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行國家及省內外貿易、對外經濟合作、區域經濟合作的法律法規和方針政策。對經濟全球化、區域經濟
合作、現代流通方式的發展提出相關政策建議。
2、負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革促進商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展
的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、現貨市場交易、物流配送、電子商務等現代流通方式
的發展,承擔會展業促進與管理有關工作。
3、擬訂全市內外貿易發展規劃、招商引資計劃,促進城鄉市場發展,提出引導國內外資金投向市場體系建設的政
策建議,負責城市商業網點規劃、流通體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工
程。
4、牽頭協調整頓和規范商貿領域市場秩序工作,規范商貿企業交易行為,推動商務領域信用建設,指導商業信用
銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
5、承擔組織實施重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,檢測分析市場
運行、商品供求關系,調查分析商品價格信息\\;進行預測預警和信息引導,市場調控工作。
6、負責民用爆炸物品行業的監督管理,負責對全市民用爆炸物品的銷售、使用、貯存進行業務指導、培訓和安全
監督,配合相關部門對全市民用爆炸物品的購銷、使用、貯存進行監管。
7、負責對成品油市場進行監督管理工作。
8、推動流通領域追溯體系建設,負責肉菜、中藥材等流通追溯體系項目建設和管理工作的組織實施和工作協調。
9、承擔城區直屬農貿市場和政府直接投資新建農貿市場的資產管理、運營管理工作,指導社會專業市場的運營管
理工作。
10、承擔全市商務系統統計及其信息發布工作,提供信息咨詢服務,指導全市流通領域信息網和電子商務建設,
指導、監督、規范全市商貿流通服務行業協會、學會等社團組織工作。
11、貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的
政策措施,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
12、貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化
工作,依法監技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。
13、牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組
織實施,推動服務外包平臺建設。
14、貫徹執行我國雙多邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投
資貿易合作,牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作,負責對外經濟貿易協調工作。
15、配合上級商務主管部門做好反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,協助開展對外
貿易調查和產業損害調查、產業安全應對等工作。
16、擬訂并組織實施全市對外經濟合作政策,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等,擬訂市內人員出
國出境務工、就業管理政策并組織實施,負責外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,組織實施境外投資管理
辦法和具體政策,依法審核、引導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。
17、承擔全市招商引資和承接產業轉移工作,擬訂并組織實施招商引資、承接產業轉移政策,負責全市權限內外
商投資企業設立和變更核準工作,組織實施全市招商引資考核和獎懲工作,規范、管理全市投資促進及招商引資
活動。
18、負責全市社會集貿市場管理的協調工作。
19、承擔市場管理領導小組辦公室的職責。
20、完成市委、市政府交辦的其他任務。
21、有關職責分工。
(二)機構設置
湘鄉市商務局內設機構包括:本單位在職人員56人,離退休人員55人。有公車1輛。本單位擁有國有資產
936.87萬元,其中辦公樓在商務大樓3、4、5樓;商務局下轄有2個二級機構和10個股室,其中市場服務中心獨立
核算,投資促進服務中心未獨立核算;下轄股室有辦公室、財計股、人事股、黨建辦、招商股、外經外貿股、電子
商務股、綜治安全法股、市場運行和消費促進股、市場建設和秩序股。納入2024年部門預算編制范圍的為商務局本
級及下轄獨立核算二級機構市場服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、湘鄉市商務局本級;2、湘鄉市市場服務中心
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收
入等單位資金。2024年本部門收入預算1,243.72萬元,其中:一般公共預算撥款1,243.72萬元,(其中:納入一般公
共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收
入較去年增加256.13萬元,主要原因是市場服務中心非稅收入納入一般預算公共收入。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1,243.72萬元,其中:一般公共服務支出1,067.98萬元,社會保障和就業支
出76.79萬元,衛生健康支出38.44萬元,住房保障支出60.51萬元。支出較去年增加256.13萬元,主要原因是市場服
務中心非稅收入納入一般預算公共收入。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,243.72萬元,其中:一般公共服務支出1,067.98萬元,占
85.87%,社會保障和就業支出76.79萬元,占6.17%,衛生健康支出38.44萬元,占3.09%,住房保障支出60.51萬
元,占4.87%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算910.72萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生
的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算333萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生
的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:招商引資支出100萬元,主要用于接待等方
面;其他商貿事務支出25萬元,主要用于社零等方面;其他商貿事務支出208萬元,主要用于市場運行及市場維修等
方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費支出114.65萬元,比上年預算減少9.55萬元,下降7.69%,主要
原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為54.8萬元,其中,公務接待費50萬元,公務用車購
置及運行費4.8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年
“三公”經費預算較2023年持平。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算5萬元,擬召開招商會議,人數100人,內容為招商活動會議;培
訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關
活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額95萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬
元;服務類采購預算95萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車
0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規
定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置
公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0
輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備
0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,243.72
萬元,其中,基本支出910.72萬元,項目支出333萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、
專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及
其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、
公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公
務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因
公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支
出。
第二部分 2024年部門預算表
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