湘鄉市衛生健康局(本級)2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-23 08:37
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、貫徹執行國家、省、市關于衛生健康工作的方針、政策和法律法規;組織實施衛生健康、中醫藥事業發展的地方性法規、規章和其他規范性文件。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全市衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。
2、負責擬訂全市疾病預防控制規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,組織實施國家免疫規劃;組織擬訂并實施全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布突發公共衛生事件應急處置信息;報告傳染病疫情。
3、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治的監測、調查、評估和監督;組織有關部門按照國家、省、市的部署開展食品安全風險監測、食品安全地方標準跟蹤評價,負責食源性疾病與食品安全事故現場進行衛生處理和流行 病學調查;負責對餐具、飲具集中消毒服務單位違反《食品安全法》的行為進行查處。
4、負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
5、組織實施新型農村合作醫療的政策,制定落實方案和措施,負責指導和監督新型農村合作醫療工作。
6、組織醫療機構和采供血機構實施醫療技術、醫療質量、醫療服務、醫療安全的政策、規范、標準等,會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療機構運行監管和 醫療服務評價體系。
7、負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
8、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄(含省增補藥品目錄),負責全市基本藥物的集中采購、配送、使用的監督管理工作。負責全市公立醫療衛生機構藥品、醫用耗材及檢驗試劑集中采購的日常監管工作,組織全市醫療衛生機構具體實施普通醫用耗材及檢驗試劑集中采購工作。
9、組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,報告計劃生育安全預警預報信息。監督實施計劃生育技術服務管理制度。貫徹執行優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。
10、組織建立并實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等政策機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制。
11、組織實施衛生健康人才發展規劃,指導衛生健康人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并 組織實施。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
13、承擔市愛國衛生運動委員會辦公室和市深化醫藥衛生體制改革領導小組的日常工作。
14、負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
15、貫徹落實中西醫并重方針,組織實施市中醫藥事業中長期發展規劃,推進中醫藥事業持續發展。
。ǘC構設置
湘鄉市衛生健康局(本級)內設機構包括:共有內設股室及非獨立預算單位21個。內設股室:辦公室,規劃發展與信息股,體制改革股,法規股,疾病預防控制股,醫政醫管股,中醫股,基層衛生健康股,婦幼健康股,藥政政策與基本藥物制度股,愛國衛生工作股,人口監測與家庭發展股,老齡健康股,職業健康股,人事股,財務股,機關黨委,二級機構健康教育,檔案室,鄉鎮核算中心,藥具站。湘鄉市衛生健康局于2018年9月由原湘鄉市衛生和計劃生育局機構改革轉變而來,機關共有在職在編人員54人,離退休人員62人 ,公務用車1輛。
二、部門預算單位構成
湘鄉市衛生健康局(本級)只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市衛生健康局(本級)。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算900.96萬元,其中:一般公共預算撥款900.96萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少42.94萬元,主要原因是依據財政“過緊日子”原則,經費縮減。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算900.96萬元,其中:社會保障和就業支出136.00萬元,衛生健康支出705.88萬元,住房保障支出59.08萬元。支出較去年減少42.94萬元,主要原因是依據財政“過緊日子”原則,經費縮減。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算900.96萬元,其中:社會保障和就業支出136.00萬元,占15.10%,衛生健康支出705.88萬元,占78%,住房保障支出59.08萬元,占6.9%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算857.96萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2026年本部門項目支出預算43萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其他衛生健康管理事務支出16萬元,主要用于愛國衛生培訓經費、 公立醫院改革項目、衛生院醫廢處置設備維護等方面;其他衛生健康支出27萬元,主要用于病媒生物防制(除四害)、病媒生物監測項目和無償獻血宣傳項目等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出121.26萬元,比上年預算增加21.57萬元,增加21.6%,主要原因是2025年財政預算運行經費縮減。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為3.2萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費3.2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.2萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少3萬元,主要是依據財政“過緊日子”原則,經費縮減。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2026年本部門會議費預算2萬元,擬召開全市衛生健康工作會議,人數108人,內容為湘鄉市衛生健康工作會議;培訓費預算1萬元,擬召開愛國衛生培訓,人數68人,內容為愛國衛生培訓;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
。ㄋ模┱少徢闆r:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為900.96萬元,其中,基本支出857.96萬元,項目支出43萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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