湘鄉市信訪局2024年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-06-07 16:13
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 (一)收入預算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
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。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費
。ǘ叭 ”經費預算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
。┎块T整體支出、單位項目支出、重點(專項)項 目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--
人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--
人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--
人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--
人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 13、一般公共預算基本支出表--
公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 14、一般公共預算基本支出表--
公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公 ”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟 分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟 分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支 情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責處理群眾給市委、市政府及其領導同志的來信, 接待群眾來訪,做好領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。
2、中央、省、市領導轉辦、批辦的信訪事項,督促檢查 領導同志批示件的落實情況;向鄉鎮辦事處和市直部門交辦信 訪事項,督促檢查交辦事項的落實情況。
3、綜合反映群眾來信來訪中提出承辦的重要意見、建議 和問題,開展調查研究,提供信訪信息,為市委、市政府決策 和指導工作服務。
4、根據上級要求,派員協助國家信訪局、省信訪局處理 我市群眾赴京赴省上訪事項。
5、根據市信訪領導小組的指示,部署和安排全市信訪工 作,并進行檢查督促;指導全市的信訪業務和信訪部門的辦公 自動化建設;組織信訪干部的培訓;開展對信訪工作的宣傳; 總結推廣信訪工作經驗;提出改進和加強信訪工作的建議,并 對信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。
6、做好信訪老戶的處理、穩定和教育、疏導工作。
7、負責做好市信訪工作領導小組辦公室的日常工作;承 辦市信訪工作領導小組交辦的其他事項。
8、負責做好信訪復查復核工作。
9、負責做好市信訪工作聯席會議的日常工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務。
。ǘC構設置
湘鄉市信訪局內設機構包括:本部門共有編制人數16人, 實有人數18人,內設股室5個,分別為:辦公室、辦信股、接 訪股、督查室、政策法規股。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、湘鄉市信訪局部門本級2、湘鄉市駐長沙信訪接待站
3、湘鄉市人民來訪接待中心
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單 位資金。2024年本部門收入預算438.62萬元,其中:一般公共 預算撥款438.62萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅 收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營 預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加41.19萬元 ,主要原因是基本支出增加。
。ǘ┲С鲱A算:2024年本部門支出預算438.62萬元,其 中:一般公共服務支出384.31萬元,社會保障和就業支出23.5 6萬元,衛生健康支出11.88萬元,住房保障支出18.88萬元。
支出較去年增加41.19萬元,主要原因是一般公共服務支出增 加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算438.62萬元,
其中:一般公共服務支出384.31萬元,占87.62%,社會保障和 就業支出23.56萬元,占5.37%,衛生健康支出11.88萬元,占2 .71%,住房保障支出18.88萬元,占4.3%。具體安排情況如下 :
。ㄒ唬┗局С觯2024年本部門基本支出預算258.62萬
元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算180萬元,
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等 ,其中:信訪業務支出180萬元,主要用于接待中心運轉專項1
2萬元,全國兩會專項28萬元,省兩會專項14萬元,市聯席會 議辦公室工作專項13.12萬元,市兩會專項12.8萬元,暑期北 戴河信訪維穩專項16.8萬元,湘潭駐京信訪維穩專項7.2萬元 ,信訪積案化解專項20萬元, 駐長接勸返專項9.36萬元, 駐京接勸返專項46.72萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:2024年本部門機關運行經費支出4 2.08萬元,比上年預算減少0.88萬元,下降2.06%,主要原因 是2024年度盡力控制各項開支。
。ǘ叭 ”經費預算:2024年本部門“三公 ”經費
預算數為2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置 及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行 費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公 ”經費預 算較2023年減少2.5萬元,主要是預計接待次數和人數減少。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2024年本部門會議費預算0萬元 ,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我 單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論 壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
。ㄋ模┱少徢闆r:2024年本部門政府采購預算總額0 萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元; 服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至202 3年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛 ,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的 公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值10 0萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其 中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛 ,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的
公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單 位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目
標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為438.62萬 元,其中,基本支出258.62萬元,項目支出180萬元,具體績 效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費 、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公 ”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“
三公 ”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公 務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置 及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅), 以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映 單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費 、伙食費、培訓費、公務費等支出。
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