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      索引號:4303000006/2018-284870 發布機構:市公安局 發布目錄:財政信息

      湘鄉市公安局交通警察大隊2017年度 部門決算

      湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2018-09-03 10:18

       湘鄉市公安局交通警察大隊2017年度

      部門決算

       

      第一部分  交警大隊概況

      一、部門職責

      貫徹落實《中華人民共和國道路交通安全法》,負責本行政區域內的道路交通管理工作,積極預防和減少交通事故;維護道路交通秩序,指揮疏導交通,努力提高通行效率,依法糾正和處罰交通違法行為;依法處理交通事故;負責對各類車輛的檢測、檢驗,核發牌證和機動車駕駛員的教育管理、培訓、考試、審驗等工作職責。

      二、機構設置

      1、機構情況

      湘鄉市公安局交警大隊為湘鄉市公安局下屬單位,內設事故中隊、秩序中隊、車管所、法制室、內勤室、城區中隊(一中隊)、壺天中隊(二中隊)、棋梓橋中隊(三中隊)、栗山中隊(四中隊)、白田中隊(五中隊)10個室、所、中隊。

      2、人員情況,人員結構

      年末在職人員87人(民警71人,工人13人,事業干部3人),退休人員24人。(含原農機監理并入,編制在湘鄉市公安局,工資關系在湘潭市公安局交警支隊的在職民警6人,退休人員9人。)因市局人事變動和交通管理工作需要,本年度增加在職人員7人。輔警156人,因崗位增加本年度新招聘18人。

       

       第二部分  交警大隊2017年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      本年度財政撥款收入決算數為2767.89萬元,比上年增長93%。2016年從指標中追減指標670萬元給市局,用于電子警察、白田中隊、檔案室建設,實際撥款為2102萬元;本年度工資調整,項目增加,撥款增加;

      支出決算數為2718.74萬元,比上年增長25%。本年度工資津貼標準上調,實行車補等政策;項目支出增加;辦公樓搬遷等因素導致支出增長。

      二、收入決算情況說明

      2017年度收入2767.89萬元,其中公共安全支出2569.69萬元,占收入93%;社會保障和就業97.77萬元,占收入3%;醫療衛生與計劃生育56.20萬元,占收入2%;住房保障收入44.23萬元,占收入2%;

      三、支出決算情況說明

      本年度支出決算數為2718.74萬元,其中基本支出1540.89萬元,項目支出1177.85萬元。詳情見下表:

                                                            單位:萬元

      項目

      分類

      支出金額

      占比

      基本支出1540.89

      人員支出

      1041.1

      38%

      商品服務支出

      376.74

      14%

      對家庭和個人補助支出

      83.28

      3%

      其他資本性支出

      39.77

      1%

      專項支出1177.85

      協警專項經費(95人)

      361.59

      13%

      辦案(業務)經費支出

      412.88

      15%

      檢驗鑒定費支出

      61.75

      2%

      勞務派遣內勤、輔警人員支出

      166.10

      6%

      道路交通安全宣傳支出

      35.50

      1%

      道路交通事故聯調聯處中心

      20.00

      1%

      涉案車輛保管費支出

      70.00

      3%

      大隊、白田中隊辦公樓建設及設備采購支

      50.03

      2%

      合計

       

      2718.74

       

       

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      單位:萬元

       

      2017

      2016

      增減變化

      增減幅度

      說明

      收入

      2767.89

      1432.72

      1335.17

      93%

      2016年從指標中追減指標670萬元給市局,用于電子警察、白田中隊、檔案室建設,實際撥款為2102萬元;本年度工資調整,項目增加,撥款增加。

      支出

      2718.74

      2171.51

      547.23

      25%

      本年度工資津貼標準上調,實行車補等政策;項目支出增加;辦公樓搬遷等因素導致支出增長。

       

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      本單位財政撥款本年支出數2718.74萬元,比上年增長54%,本年度工資津貼標準上調,實行車補等政策;項目支出增加;辦公樓搬遷等因素導致支出增長。其中基本支出1540.89萬元,占57%,項目支出1177.85萬元,占43%。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      公共安全支出2520.54萬元,占支出的92%,其中行政運行181.87萬元,,一般行政管理事務838.65萬元,,道路交通管理1467萬元,其他公安支出33.02萬; 社會保障和就業支出97.77萬元,占4%,其中歸口管理的行政單位離退休9.30萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出88.47萬元;醫療衛生與計劃生育支出56.20萬元,占2%;住房保障支出44.23萬元,占2%。

       

      (三)財政撥款支出決算具體情況。

                                               單位:萬元

      支出功能科目

      收支預算數

      收入決算數

      收入差額

      支出決算數

      支出差額

      公共安全支出

      1516.15

      2569.69

      1053.54

      2520.54

      1004.39

      社會保障和就業支出

      116.37

      97.77

      -18.6

      97.77

      -18.6

      醫療衛生與計劃生育支出

      37.6

      56.20

      18.6

      56.20

      18.6

      住房保障支出

      44.23

      44.23

      0

      44.23

      0

      合計

      1714.35

      2767.89

      1053.54

      2718.74

      1004.39

      公共安全支出科目差額較大,原因為本年度本年度工資津貼標準上調,實行車補等政策;項目支出增加;辦公樓搬遷等因素導致支出增長。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          一般公共預算財政撥款基本支出1540.89萬元,人員經費支出1124.38萬元,占73%;公用經費支出416.51萬元,占27%。其中人員經費支出中包括工資福利支出1041.10萬元(基本工資271.76萬元,津貼補貼283.86萬元,獎金98.83萬元,其他社會保障繳費61.38萬元,機關事業單位基本養老保險繳費88.47元,其他工資福利支出236.80萬元)和對個人和家庭的補助83.28萬元(退休費9.30萬元,撫恤金0.51萬元,住房公積金71.70萬元,其他對個人和家庭的補助支出1.77萬元)。公用經費支出中包括商品和服務支出376.74萬元(辦公費74.99萬元,印刷費9.48萬元,水費4.10萬元,電費27.75萬元,郵電費2.82萬元,物業管理費17.83萬元,差旅費0.99萬元,維修(護)費11.12萬元,租賃費2.90萬元,公務接待費23.56元,專用材料費43.25萬元,被裝購置費0.84萬元,勞務費8.96萬元,委托業務費1.5萬元,工會經費35.45萬元,福利費0.52萬元,公務用車運行維護費36萬元,其他交通費用32.76萬元,其他商品和服務支出41.90萬元)和其他資本性支出39.77萬元(辦公設備購置18.49萬元,專用設備購置21.28萬元)。

       

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

       

      單位:萬元

      口徑

      項目    

      支出數

      預算數

      上年決算數

      人均支出情況

      說明

      公務接待

      24.67

      43

      43

      2017年為0.28萬元/人,2016年為0.52萬元/

      本年厲行勤儉節約,公務接待費支出大幅減少。

      公務用車運行維護費

      63.54

      91.15

      91.15

      2017年為1.11萬元/人,2016年為0.73萬元/

      由于公車改革,車輛減少,本年度公務用車運行維護費減少。

      合計

      88.21

      134.15

      134.15

      2017年為1.01萬元/人,2016年為1.64萬元/

       

       

       

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2017年度本單位“三公經費”構成:公務用車運行費63.54萬元,未購置新的公務用車,只有油料費與維修費兩項支出;公務接待費24.67萬,主要是日常工作接待和辦案業務工作接待;無因公出國(境)支出。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2017年無政府性基金預算收入支出,全部為一般性財政撥款收入支出。

      九、關于2017年度預算績效情況說明

      針對2017年預算績效管理我單位開展了績效自評,績效目標為財政撥款的各項資金做到?顚S,安全運行,及時發放到位,確保交通安全管理工作順利完成,有效查處各類交通違法行為,維護道路交通安全和道路交通秩序。

      績效評價結論是我隊2017年度部門整體支出指標體系得分95分,評價結果為“”。各項年初績效目標基本實現,社會效益有所提高,項目組織管理和財務管理基本健全規范,未發生違法違規問題。

      本年工作取得的主要成效:2017年,在湘鄉市委、市政府、湘潭市公安局交警支隊和湘鄉市公安局黨委的正確領導下,湘鄉市公安局交通警察大隊根據我市的實際情況與公安工作的要求,主動適應公安交管新常態、道路交通安全管理工作,立足于保暢通,交警隊伍素質進一步提高,基層基礎建設進一步發展。道路交通秩序進一步好轉的目標。

      2017年我大隊根據總隊、支隊“百日會戰”行動工作方案部署和要求,深入開展專項整治行動,狠抓元旦、春運。全國兩會、清明、“五一”、端午等節假日和重要時段期間道路交通安全暢,持續推進“三個不發生”創建活動,全力以赴打好“四大攻堅戰”,護航黨的十九大勝利召開,全力整治貨運車輛超限超載,全面推進轄區農村道路交通安全“兩站兩員”建設,偵破道路交通逃逸案件30起,偵破率100%,做到了“發一破一”,為人民群眾討回了公道,取得了良好的社會效應。“湘鄉交警”微信公眾號正式上線,注重傳播文明交通理念,方便廣大市民隨時掌握路況信息,知曉辦事流程,獲取安全知識,成效明顯,我大隊切實加強隊伍建設,實現隊伍管理“零違紀”,有力推進了交管工作的開展。

      2017年我交警大隊全面開展路面行車秩序整治,全年共查處各類交通違法15萬余起(含電子警察),其中飲酒駕駛175起,醉駕37起,行政拘留97人,刑事立案56起,同比去年事故起數下降41.03%,死亡人數下降26.32%,受傷人數下降3.23%,直接財產損失下降60.9%。

      十、其他重要事項

      (一)機關運行經費支出情況。

      本單位2017年度機關運行經費支出416.51 萬元,比2016 年增加234.07 萬元,增長128%。主要原因是:機關辦公樓搬遷、車管所搬遷等因素導致支出大幅增加。其中人員經費支出中包括工資福利支出1041.10萬元(基本工資271.76萬元,津貼補貼283.86萬元,獎金98.83萬元,其他社會保障繳費61.38萬元,機關事業單位基本養老保險繳費88.47元,其他工資福利支出236.80萬元)和對個人和家庭的補助83.28萬元(退休費9.30萬元,撫恤金0.51萬元,住房公積金71.70萬元,其他對個人和家庭的補助支出1.77萬元)。公用經費支出中包括商品和服務支出376.74萬元(辦公費74.99萬元,印刷費9.48萬元,水費4.10萬元,電費27.75萬元,郵電費2.82萬元,物業管理費17.83萬元,差旅費0.99萬元,維修(護)費11.12萬元,租賃費2.90萬元,公務接待費23.56元,專用材料費43.25萬元,被裝購置費0.84萬元,勞務費8.96萬元,委托業務費1.5萬元,工會經費35.45萬元,福利費0.52萬元,公務用車運行維護費36萬元,其他交通費用32.76萬元,其他商品和服務支出41.90萬元)和其他資本性支出39.77萬元(辦公設備購置18.49萬元,專用設備購置21.28萬元)。

      (二)政府采購支出情況。

      本單位2017 年度政府采購支出總額238.56萬元,其中:政府采購貨物支出111.11 萬元、政府采購工程支出115.29萬元、政府采購服務支出12.15 萬元。

      (三)國有資產占用情況。

      截至2017 12 31 日,本單位共有車輛11輛,其中一般執法執勤用車9輛,特種專業技術用車2臺。單位價值50 萬元以上通用設備1 套。

      第三部分 名稱解釋

      1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

       

      第四部分  公安局2017年度部門決算表(單位:萬元)

        1)部門收入支出決算總表  

        2)部門收入決算表

        3)部門支出決算表

        4)部門財政撥款收入支出決算總表

        5)一般公共預算財政撥款支出決算表

        6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        7)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        8)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       湘鄉市公安局交通警察大隊決算公開表.XLS

       
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