索引號:4303000006/2018-281062
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湘鄉市民政局2018年部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2018-01-20 15:21
一、部門基本情況
按市機構編制委員會規定,我單位為市人民政府工作部門。下轄市福利中心、市軍干所等4個二級機構。本部門現有在職職工81人,退休38人;公車3輛。本部門預算包含局機關和二級機構(市福利中心、市救助站、市軍干所、市康寧醫院)預算。嚴格管理國有資產,資產采購完全按《政府采購法》及《湘鄉市政府采購工作流程》辦理,2017年底單位固定資產總計547.46萬元。按財政部門的統一安排,年度預算項目資金和部門整體支出全面進行績效評價,以前年度績效項目多項被評為優良項目。
二、部門基本職責
2018年計劃完成如下幾個方面的工作:1、著力推動社會救助標準、救助程序、救助結果法定化、精準化,不斷提高社會救助水平,助推精準扶貧。進一步提高城鄉低保、特困供養人員救助標準,城市低保標準線不低于460元/月,農村低保標準線不低于340元/月,城市特困供養標準不低于600元/月·人,農村特困分散供養標準不低于460元/月·人。2、提高減災救災能力:認真落實自然災害救助應急預案和救災工作相應機制,加強減災救災能力建設。做好災害應對救助工作及完成資助農村特困戶建房任務。3、認真落實省、市重點民生實事項目任務。4、落實重點優撫對象撫恤補助標準增長機制,及時足額發放優撫對象撫恤補助金和城鄉義務兵家庭優待金。5、認真落實加快推進養老服務的各項民政政策。
三、部門收支情況
(一)收入預算,2018年收入總計1921.32萬元。其中:公共財政撥款收入1921.32萬元;
(二)支出預算,本年支出總計1921.32萬元,其中:1、社會保障和就業支出1836.99萬元;2、醫療衛生與計劃生育支出38.52萬元;3、住房保障支出45.81萬元。
(三)2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年公共預算財政撥款支出1921.32萬元,其中:(一)、基本支出773.54萬元,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費;(二)、項目支出1147.78萬元:1、百歲老人生活補助38萬元;2、精簡退職工生活補助8.78萬元;3、優撫配套經費571萬元;4、軍干所1986年底前移交地方安置人員經費94萬元;5、社會救助管理工作經費191萬元;6、其他民政事業管理工作經費60萬元;7、城鄉流浪人員生活救助10萬元;8、鄉鎮(街道)社會工作服務站工作經費45萬元。9、康寧醫院工作人員工資補助經費40萬元;孤兒生活救助90萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年運行經費當年一般公共預算撥款113.7萬元,。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算合計72萬元,低于上年預算,減少的主要原因是認真落實八項規定,堅持厲行節約。分項為:公務接待費支出53萬元,比上年預算減少7萬元;公務用車購置及運行維護費支出19萬元,比上年預算減少6萬元。
3、政府采購情況
2018年各部門政府采購預算總額309萬元。
4、績效評價情況:2018年已申報1個部門整體支出績效評價項目和8個專項支出績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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