湘鄉市民政局2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-29 10:39
湘鄉市民政局2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行國家、省關于民政工作的法律、法規和方針、政策;擬訂全市民政事業發展規劃和政策,并組織實施和監督檢查。
2、承擔依法對全市社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織的登記管理和相應的監督管理責任;負責指導社會組織黨建和意識形態的管理工作。
3、擬訂全市社會救助管理規劃、政策和標準;負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助工作;負責特困人員供養和農村鄉鎮敬老院建設管理的業務指導工作;負責城鄉社會救助體系建設工作;擬訂城鄉居民最低生活保障對象家庭收入核查辦法和操作程序。
4、擬訂全市行政區劃總體規劃、地名管理辦法并組織實施;負責行政區域界線的勘定和管理工作;負責全市法定行政區域界線爭議的調查和調處工作;負責地名管理工作;組織建立和管理地名信息資料、檔案。
5、擬訂全市社會福利事業發展規劃、政策并組織實施;推進全市養老服務體系建設;指導全市社會福利機構的建設和管理;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作;組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策;組織、指導社會捐助工作;負責本市的募捐管理工作。
6、擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準并組織實施;健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度,指導兒童福利、收養登記、救助保護機構建設和管理工作。
7、貫徹執行國家婚姻登記、殯葬管理和收養登記政策并組織實施;統籌協調推進婚俗和殯葬改革;督促指導婚姻、殯葬、收養服務機構管理工作;牽頭負責全市生活無著落的流浪乞討人員救助管理和流浪未成年人的救助保護工作。
8、承辦省民政廳、湘潭市民政局交辦的福彩銷售工作,擬訂全市福利彩票銷售規劃,組織指導和規范管理全市福利彩票銷售工作;負責本級福彩公益金的管理和使用。
9、負責全市民政事業經費、民政系統國有資產的監督管理工作;指導監督民政事業經費的管理使用;負責民政統計工作。
10、承辦省民政廳、湘潭市民政局、湘鄉市政府交辦的革命老區的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區開發項目的考察論證、評估審核、資金的監督管理工作。
11、負責困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼資格審查、補貼發放、監督管理等工作。
12、承擔老年人福利工作,擬定老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策措施、標準并協調組織實施;監督管理全市養老服務機構、特困人員救助供養機構;推進農村留守老年人關愛服務工作;貫徹執行并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施,指導協調老年人權益保護工作,組織開展人口老齡化國情省情市情宣傳教育,貫徹執行老年人參與政策并組織實施,承擔全市老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作,負責全市老齡工作委員會辦公室的具體工作。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
湘鄉市民政局內設機構包括:內設股室14個(含2個副科級單位),分別為:辦公室、社會事務股、法規信訪股(審批服務股)、社會救助管理股、慈善事業促進股、社會組織管理股、區劃地名股、養老服務股(市老齡工作委員會辦公室)、兒童福利股、殯葬管理股、規劃財務股、黨建辦公室(人事股)、市救助申請家庭經濟狀況核對中心、市民政事務中心。本部門共有編制人數56人,實有人數54人,其中在職54人,退休53人。
二、部門預算單位構成
湘鄉市民政局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市民政局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算5,122.32萬元,其中:一般公共預算撥款5,122.32萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1025.62萬元,主要原因是高齡津貼、百歲老人長壽保健金 、臨時救助支出等指標年初由市財政統一預留,年中根據支出額核實追加以及農村低保、殘疾人生活補貼專項經費的減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算5,122.32萬元,其中:社會保障和就業支出5,031.19萬元,衛生健康支出38.13萬元,住房保障支出53.00萬元。支出較去年減少1025.62萬元,主要原因是高齡津貼、百歲老人長壽保健金 、臨時救助支出等指標年初由市財政統一預留,年中根據支出額核實追加以及農村低保、殘疾人生活補貼專項經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算5,122.32萬元,其中:社會保障和就業支出5,031.19萬元,占98.22%,衛生健康支出38.13萬元,占0.74%,住房保障支出53.00萬元,占1.03%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算785.82萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算4336.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其他民政管理事務支出281.50萬元,主要用于全市公辦養老機構水、電等日常運行支出及臨聘工作人員工資、社會保險繳費、市康寧醫院在編人員工資支出、黨建工作、下鄉調查走訪、社會救助走訪認定、調查資料打印經費等方面;兒童福利支出30萬元,主要用于孤兒基本生活費的發放等方面;殘疾人生活和護理補貼支出1,750萬元,主要用于全市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼的發放等方面;農村最低生活保障金支出826.00萬元,主要用于全市農村低保金的發放等方面;農村特困人員救助供養支出1,449萬元,主要用于特困人員生活費和護理費的發放等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出117.23萬元,比上年預算增加16.89萬元,上升16.83%,主要原因是財政機關運行經費預算的增加。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為6.4萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費6.4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.4萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加0.6萬元,主要是公務用車增加,用車經費增加。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0.8萬元,擬召開8次會議,人數300人,內容為全市民政系統年度總結會、當年度民政重點工作安排會,適時召開主要工作部署督促會等;培訓費預算0.36萬元,擬召開4場培訓,人數150人,內容為全市養老護理員業務培訓會、鄉鎮(街道)殘保專干業務培訓會;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額3萬元,其中,貨物類采購預算3萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為5,122.32萬元,其中,基本支出785.82萬元,項目支出4,336.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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