湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局2026年部門預(yù)算公開說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2026-01-22 14:44
目 錄
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責市場綜合監(jiān)督管理。
2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。
3、負責監(jiān)督管理市場秩序。
4、負責全市價格監(jiān)督檢查工作。
5、負責宏觀質(zhì)量管理。
6、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7、負責特種設(shè)備安全監(jiān)督工作。
8、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
9、負責食品安全監(jiān)督管理。
10、負責統(tǒng)一管理計量工作。
11、負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督地方標準、團體標準制定工作;依法開展標準化試點示范工作。
12、負責藥品、醫(yī)療器械的行政、技術(shù)監(jiān)督;負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務(wù)從業(yè)人員培訓管理和健康管理的監(jiān)督。
13、負責實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進知識產(chǎn)權(quán)強市建設(shè)。
14、負責組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作。
15、領(lǐng)導和管理所屬機構(gòu)和派出機構(gòu)的工作;指導市消費者委員會開展消費維護工作。
16、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)269人,實有人數(shù)247人,退休126人。湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:19個股室(辦公室、人事股、法規(guī)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、登記注冊股(審批服務(wù)股)等),下屬行政機構(gòu)1個(市場綜合執(zhí)法大隊),所屬事業(yè)單位4個(產(chǎn)品商品檢驗檢測中心等),下屬23個派出行政機構(gòu)(望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、東郊所等)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算3966.45萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3966.45萬元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款300萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少109.21萬元,主要原因是從嚴從簡,厲行節(jié)約,降低成本。
(二)支出預(yù)算:2026年本部門支出預(yù)算3966.45萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3154.65萬元,社會保障和就業(yè)支出359.71萬元,衛(wèi)生健康支出185.43萬元,住房保障支出266.65萬元。支出較去年減少109.21萬元,主要原因是從嚴從簡,厲行節(jié)約,降低成本。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3966.45萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3154.65萬元,占79.53%,社會保障和就業(yè)支出359.71萬元,占9.07%,衛(wèi)生健康支出185.43萬元,占4.67%,住房保障支出266.65萬元,占6.72%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算3746.45萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預(yù)算220萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:知識產(chǎn)權(quán)培育運行監(jiān)督支出20萬元,主要用于轄區(qū)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制定、制度設(shè)計、流程監(jiān)控、運用實施、人員培訓、創(chuàng)新整合等一系列管理行為的系統(tǒng)工程,完成發(fā)明專利申請量,知識產(chǎn)權(quán)培訓,以保障本市知識產(chǎn)權(quán)保護、促進知識產(chǎn)權(quán)運用工作的完成,推進知識產(chǎn)權(quán)強市的建設(shè);產(chǎn)商品檢驗檢測中心運行支出40萬元,主要用于努力提高我市食品和產(chǎn)商品監(jiān)管業(yè)務(wù)水平,提高相關(guān)檢驗檢測能力,為食品安全和產(chǎn)商品提供有效技術(shù)支撐,保障產(chǎn)商品檢驗檢測中心正常運行;質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)質(zhì)量強市支出20萬元,主要用于深入實施質(zhì)量強市戰(zhàn)略,全面提升我市質(zhì)量總體水平,持續(xù)推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,爭創(chuàng)全國質(zhì)量強市示范城市;藥品安全監(jiān)督支出30萬元,主要用于嚴厲打擊藥品、醫(yī)療器械、化妝品領(lǐng)域違法犯罪行為,嚴查嚴防嚴控質(zhì)量安全,深入挖掘影響藥品安全的深層次問題,確保我市藥品安全,營造良好的藥品環(huán)境;特設(shè)安全監(jiān)管支出20萬元,主要用于落實特種設(shè)備安全監(jiān)察工作和安全生產(chǎn)監(jiān)察工作,有序推進網(wǎng)格化監(jiān)管平臺建設(shè),有效防范特種設(shè)備傷亡事故和安全生產(chǎn)傷亡事故,促進安全形勢持續(xù)穩(wěn)定向好;食品安全監(jiān)督管理支出90萬元,主要用于食品安全風險監(jiān)測工作保障,及時完成省級下達的國家食品安全風險監(jiān)測任務(wù)。深入實施食品安全戰(zhàn)略,結(jié)合本市實際,開展食品生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)食品安全的日常監(jiān)管;實施生產(chǎn)許可等食品質(zhì)量安全市場準入制度;查處生產(chǎn)、制造不合格食品及其它食品違法行為。努力讓人民群眾吃得安全、吃得健康、吃得放心。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2026年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出583.79萬元,比上年預(yù)算增加93.87萬元,上漲19.16%,主要原因是工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為45.3萬元,其中,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費44.8萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費44.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少13.29萬元,主要是從嚴從簡,厲行節(jié)約,降低公務(wù)活動成本。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2026年度無會議費預(yù)算支出;培訓費預(yù)算0萬元,我單位2026年度無培訓費預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預(yù)算總額180萬元,其中,貨物類采購預(yù)算80萬元;工程類采購預(yù)算10萬元;服務(wù)類采購預(yù)算90萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車14輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3966.45萬元,其中,基本支出3746.45萬元,項目支出220萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務(wù)費等支出。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
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