湘鄉市市場監督管理局2025年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2025-01-17 09:16
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責市場綜合監督管理。
2、負責市場主體統一登記注冊。
3、負責監督管理市場秩序。
4、負責全市價格監督檢查工作。
5、負責宏觀質量管理。
6、負責產品質量安全監督管理。
7、負責特種設備安全監督工作。
8、負責食品安全監督管理綜合協調。
9、負責食品安全監督管理。
10、負責統一管理計量工作。
11、負責統一管理標準化工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作;依法開展標準化試點示范工作。
12、負責藥品、醫療器械的行政、技術監督。作;負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務從業人員培訓管理和健康管理的監督。
13、負責實施知識產權戰略,推進知識產權強市建設。
14、負責組織開展有關服務領域消費維權工作。
15、領導和管理所屬機構和派出機構的工作;指導市消費者委員會開展消費維護工作。
16、完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
湘鄉市市場監督管理局內設機構包括:本部門共有編制人數269人,實有人數250人,退休123人。湘鄉市市場監督管理局內設機構包括:19個股室(辦公室、人事股、法規股、安全生產監督管理股、登記注冊股(審批服務股)等),下屬行政機構1個(市場綜合執法大隊),所屬事業單位4個(產品商品檢驗檢測中心等),下屬23個派出行政機構(望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、東郊所等)。
二、部門預算單位構成
湘鄉市市場監督管理局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市市場監督管理局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算3,857.24萬元,其中:一般公共預算撥款3,857.24萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款450萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少332.4萬元,主要原因是從嚴從簡,厲行節約,降低成本。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算3,857.24萬元,其中:一般公共服務支出2,995.71萬元,社會保障和就業支出444.94萬元,衛生健康支出169.66萬元,住房保障支出246.94萬元。支出較去年減少332.4萬元,主要原因是從嚴從簡,厲行節約,降低成本。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3,857.24萬元,其中:一般公共服務支出2,995.71萬元,占77.66%,社會保障和就業支出444.94萬元,占11.54%,衛生健康支出169.66萬元,占4.4%,住房保障支出246.94萬元,占6.4%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算3,427.24萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算430萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:知識產權宏觀管理支出30萬元,主要用于轄區內知識產權戰略制定、制度設計、流程監控、運用實施、人員培訓、創新整合等一系列管理行為的系統工程。完成發明專利申請量,知識產權培訓,以保障本市知識產權保護、促進知識產權運用工作的完成,推進知識產權強市的建設等方面;市場秩序執法支出125萬元,主要用于全面推進“雙隨機、一公開”,優化營商環境,保障市場主體登記監管平臺有序運行。打擊整治查處無證無照經營及虛假違法廣告、侵犯知識產權和制假售假、壟斷和不正當競爭、合同欺詐和違規招投標行為。不斷健全完善規范行政執法,加大監管和執法力度,提升行政執法水平,遏制違法行為,維護市場秩序穩健發展等方面;質量基礎支出80萬元,主要用于提高我市食品和產商品監管業務水平,提高相關檢驗檢測能力,為食品安全和產商品提供有效技術支撐,保障產商品檢驗檢測中心正常運行;深入實施質量強市戰略,全面提升我市質量總體水平,持續推動全市經濟社會高質量發展,爭創全國質量強市示范城市;標準化戰略管理工作開展等方面;藥品事務支出40萬元,主要用于嚴厲打擊藥品、醫療器械、化妝品領域違法犯罪行為,嚴查嚴防嚴控質量安全險,深入挖掘影響藥品安全的深層次問題,確保我市藥品安全,營造良好的藥品安全環境等方面;質量安全監管支出30萬元,主要用于落實特種設備安全監察工作和安全生產監察工作等方面;食品安全監管支出125萬元,主要用于深入實施食品安全戰略,結合本市實際,開展食品生產加工、流通環節食品安全的日常監管,實施生產許可等食品質量安全市場準入制度, 查處生產、制造不合格食品及其它食品違法行為,努力讓人民群眾吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費支出489.92萬元,比上年預算減少119.93萬元,下降19.67%,主要原因是規范壓減支出費用,精細管控整體成本。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為58.59萬元,其中,公務接待費10.59萬元,公務用車購置及運行費48萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費48萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少25.41萬元,主要是從嚴從簡,厲行節約,降低公務活動成本。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0萬元,我單位2025年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2025年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額195萬元,其中,貨物類采購預算100萬元;工程類采購預算15萬元;服務類采購預算80萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車15輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車13輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為3,857.24萬元,其中,基本支出3,427.24萬元,項目支出430萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
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