湘鄉市市場監督管理局2025年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2025-01-17 09:16
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
。ǘ叭苯涃M預算
(三)一般性支出情況
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(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
。┎块T整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、負責市場綜合監督管理。
2、負責市場主體統一登記注冊。
3、負責監督管理市場秩序。
4、負責全市價格監督檢查工作。
5、負責宏觀質量管理。
6、負責產品質量安全監督管理。
7、負責特種設備安全監督工作。
8、負責食品安全監督管理綜合協調。
9、負責食品安全監督管理。
10、負責統一管理計量工作。
11、負責統一管理標準化工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作;依法開展標準化試點示范工作。
12、負責藥品、醫療器械的行政、技術監督。作;負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務從業人員培訓管理和健康管理的監督。
13、負責實施知識產權戰略,推進知識產權強市建設。
14、負責組織開展有關服務領域消費維權工作。
15、領導和管理所屬機構和派出機構的工作;指導市消費者委員會開展消費維護工作。
16、完成市委、市政府交辦的其他任務。
。ǘC構設置
湘鄉市市場監督管理局內設機構包括:本部門共有編制人數269人,實有人數250人,退休123人。湘鄉市市場監督管理局內設機構包括:19個股室(辦公室、人事股、法規股、安全生產監督管理股、登記注冊股(審批服務股)等),下屬行政機構1個(市場綜合執法大隊),所屬事業單位4個(產品商品檢驗檢測中心等),下屬23個派出行政機構(望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、東郊所等)。
二、部門預算單位構成
湘鄉市市場監督管理局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市市場監督管理局。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算3,857.24萬元,其中:一般公共預算撥款3,857.24萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款450萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少332.4萬元,主要原因是從嚴從簡,厲行節約,降低成本。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算3,857.24萬元,其中:一般公共服務支出2,995.71萬元,社會保障和就業支出444.94萬元,衛生健康支出169.66萬元,住房保障支出246.94萬元。支出較去年減少332.4萬元,主要原因是從嚴從簡,厲行節約,降低成本。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3,857.24萬元,其中:一般公共服務支出2,995.71萬元,占77.66%,社會保障和就業支出444.94萬元,占11.54%,衛生健康支出169.66萬元,占4.4%,住房保障支出246.94萬元,占6.4%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算3,427.24萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算430萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:知識產權宏觀管理支出30萬元,主要用于轄區內知識產權戰略制定、制度設計、流程監控、運用實施、人員培訓、創新整合等一系列管理行為的系統工程。完成發明專利申請量,知識產權培訓,以保障本市知識產權保護、促進知識產權運用工作的完成,推進知識產權強市的建設等方面;市場秩序執法支出125萬元,主要用于全面推進“雙隨機、一公開”,優化營商環境,保障市場主體登記監管平臺有序運行。打擊整治查處無證無照經營及虛假違法廣告、侵犯知識產權和制假售假、壟斷和不正當競爭、合同欺詐和違規招投標行為。不斷健全完善規范行政執法,加大監管和執法力度,提升行政執法水平,遏制違法行為,維護市場秩序穩健發展等方面;質量基礎支出80萬元,主要用于提高我市食品和產商品監管業務水平,提高相關檢驗檢測能力,為食品安全和產商品提供有效技術支撐,保障產商品檢驗檢測中心正常運行;深入實施質量強市戰略,全面提升我市質量總體水平,持續推動全市經濟社會高質量發展,爭創全國質量強市示范城市;標準化戰略管理工作開展等方面;藥品事務支出40萬元,主要用于嚴厲打擊藥品、醫療器械、化妝品領域違法犯罪行為,嚴查嚴防嚴控質量安全險,深入挖掘影響藥品安全的深層次問題,確保我市藥品安全,營造良好的藥品安全環境等方面;質量安全監管支出30萬元,主要用于落實特種設備安全監察工作和安全生產監察工作等方面;食品安全監管支出125萬元,主要用于深入實施食品安全戰略,結合本市實際,開展食品生產加工、流通環節食品安全的日常監管,實施生產許可等食品質量安全市場準入制度, 查處生產、制造不合格食品及其它食品違法行為,努力讓人民群眾吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:2025年本部門機關運行經費支出489.92萬元,比上年預算減少119.93萬元,下降19.67%,主要原因是規范壓減支出費用,精細管控整體成本。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為58.59萬元,其中,公務接待費10.59萬元,公務用車購置及運行費48萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費48萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少25.41萬元,主要是從嚴從簡,厲行節約,降低公務活動成本。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0萬元,我單位2025年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2025年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額195萬元,其中,貨物類采購預算100萬元;工程類采購預算15萬元;服務類采購預算80萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車15輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車13輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為3,857.24萬元,其中,基本支出3,427.24萬元,項目支出430萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
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