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索引號(hào):4303000006/2024-1284054 發(fā)布機(jī)構(gòu):市文化旅游廣電體育局 發(fā)布目錄:財(cái)政信息

湘鄉(xiāng)市圖書館2024年預(yù)算公開

湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-02-27 10:55

  湘鄉(xiāng)市圖書館2024年部門預(yù)算公開說明

  目 錄

  第一部分 2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、為保存借閱圖書資料,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,對(duì)圖書、文獻(xiàn)和報(bào)刊的儲(chǔ)藏及外借文獻(xiàn)資料的收集整理,進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與社會(huì)教育。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  湘鄉(xiāng)市圖書館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)8人,實(shí)有人數(shù)15人(其中勞務(wù)派遣人員7人)。內(nèi)設(shè)股室有辦公室、財(cái)務(wù)室、外借處、閱覽室、少兒中心、多媒體廳、24小時(shí)館等。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  湘鄉(xiāng)市圖書館只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市圖書館。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算175.87萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款175.87萬元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加23.01萬元,主要原因是工資上漲增加了收入。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算175.87萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出149.17萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.65萬元,衛(wèi)生健康支出5.76萬元,住房保障支出9.28萬元。支出較去年增加23.01萬元,主要原因是工資上漲增加了支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算175.87萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出149.17萬元,占84.82%,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.65萬元,占6.63%,衛(wèi)生健康支出5.76萬元,占3.28%,住房保障支出9.28萬元,占5.28%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年本部門基本支出預(yù)算125.87萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:圖書館支出50萬元,主要用于免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)5萬元、購書經(jīng)費(fèi)5萬元、新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬元等方面。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2024年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬元,主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)。

  (三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

  (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為175.87萬元,其中,基本支出125.87萬元,項(xiàng)目支出50萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  203003__湘鄉(xiāng)市圖書館部門預(yù)算公開表.xlsx

文檔附件:
    203003__湘鄉(xiāng)市圖書館部門預(yù)算公開表.xlsx
    湘鄉(xiāng)市圖書館2024年部門預(yù)算公開說明.doc
 
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