湘鄉市教育局2026年部門預算公開說明(匯總)
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-21 15:12
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針政策和法律法規,并結合實際情況制定實施意見和各項教育規章制度。
2、制定全市教育事業發展的中長期規劃和年度計劃,統籌、指導教育規劃和年度計劃的實施,推進義務教育均衡發展和促進教育公平。
3、負責統籌規劃、協調和指導全市權限范圍內各級各類教育,會同有關部門制訂學校的設置標準,指導各級各類學校的教育教學改革;負責教育基本信息的統計、分析和發布;指導教育信息化工作和網絡信息安全工作。
4、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協調,指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作;執行落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件,全面實施素質教育。
5、負責全市的教育督導工作,負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和評估驗收工作,指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。
6、負責指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,執行國家、省制定的教學指導文件和教學評估標準。
7、負責管理權限內各學校和培訓機構的審批、監督、撒銷、合并及其專業設置;負責全市職業教育和繼續教育工作。
8、負責全市教育經費管理;擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的計劃和方案;負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況;按有關規定管理教育援助和教育貸款;負責對貧困學生資助的審批與監督工作;負責教育系統內部審計工作;規劃、指導全市教育產業和勤工儉學工作;負責監督管理全市學校危房改造和學校建設。
9、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育及國防教育工作;指導和協調教育系統的安全穩定工作,按照“一崗雙責”的要求,履行好安全工作職責;會同有關部門進行校車安全監督檢查。
10、負責全市的教師隊伍建設工作,會同有關部門研究提出全市各級各類學校編制標準建議,指導教育系統人才隊伍建設;承擔教師資格認定工作。
11、負責管理權限內的各類教育的招生考試、學籍、學歷工作,會同有關部門制定各類學校招生計劃。
12、負責統籌管理全市語言文字工作,制定全市語言文字規劃并組織實施,指導推廣普通話和規范文字及普通話培訓工作。
13、負責對違反有關教育法律法規的行為進行處罰。
14、承擔中共湘鄉市委教育工作領導小組秘書組職責。
15、承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
湘鄉市教育局內設機構包括:辦公室、市委教育工作領導小組秘書組辦公室、政策法規股(審計股)、基礎教育股(職成股)、民辦教育股(監管股)、學前教育與特殊教育股、安全監督股、教育督導室、計財股(基建股)、人事股共10個股室和機關黨委、團工委、教育工會。下屬學生資助管理中心、教育檔案信息中心、教育發展中心、教科院共四個二級機構。本部門在職人員5036人,離退休人員5043人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括: 1、教育局部門本級 2、6個市直學校:湘鄉一中、湘鄉二中、東山學校、湘鄉一職、湘鄉四中、進修學校。11個局管學校:東方紅、向陽、湖鐵、湘鋁、景云、起鳳、東皋、機關幼兒園、特教學校、東臺、芙蓉。20個中心學校:龍洞、東郊、東辦、梅橋、山棗、栗山、虞塘、中沙、潭市、棋梓、毛田、壺天、翻江、金藪、金石、白田、月山、育塅、泉塘、城區。3、3個二級機構:教育發展中心、教科院、學生資助管理中心。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算90577.91萬元,其中:一般公共預算撥款75194.22萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款2354.87萬元),政府性基金預算撥款100萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金4471萬元,上級單位補助收入6439.7萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加21789.72萬元,主要原因是增加除進修學校以外的5所市直學校一般公共預算撥款收入。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算90577.91萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出90577.91萬元。支出較去年增加21789.72萬元,主要原因是增加除進修學校以外的5所市直學校一般公共預算撥款支出。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算90577.91萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,占0%,教育支出90577.91萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算75194.22萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算15383.68萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出1673.3萬元,主要用于 2026年發展專項規劃、 2026農村基層教育人才津貼等方面;初中教育支出4136.28萬元,主要用于學校保安人員勞務費、初中生均經費等方面;學前教育支出289.01萬元,主要用于校車公司服務、學前生均經費等方面;高中教育支出3494.56萬元,主要用于教學研究、2026年“我的韶山行”紅色研學活動等方面;小學教育支出4609.19萬元,主要用于2026年小規模學校校園餐補助、小學生均經費等方面;初等職業教育支出898.12萬元,主要用于職業教育經費等方面;特殊學校教育支出28.22萬元,主要用于2026年特殊教育學校“三免四補”資金、保安工資等方面;行政運行支出159萬元,主要用于安全生產監管工作經費、教師招聘及職稱評審等方面;2026考試報名費96萬元。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出2354.87萬元,比上年預算增加729.75萬元,上漲44%,主要原因是增加5所市直學校的運轉經費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為4萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費3萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加1萬元,主要是公務用車運行維護費增加。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算4萬元,擬召開校園食品安全、膳食經費管理、教育教學工作檢查等會議,人數500人,內容為安全隱患排查、膳食經費管理等;培訓費預算0萬元,擬召開業務培訓,人數100人,內容為收費、安全等;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車1輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3900.99萬元,其中,基本支出1489.59萬元,項目支出2411.4萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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