湘鄉市司法局2024年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-03-05 15:24
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
承擔全面依法治市重大問題的政策研究;協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建設。負責有關重大決策部署督查工作。負責開展依法治市和法治建設考核工作。貫徹執行國家、省、湘潭市關于司法行政工作的方針政策和法律法規。編制全市司法行政工作發展中、長期規劃和年度計劃并監督實施。承擔市人民政府法律顧問工作,負責對政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。負責市政府行政復議、應訴、裁決案件的辦理。指導、監督鄉鎮(街道)及市直單位行政復議、應訴、裁決的有關工作。負責指導全市規范性文件管理相關工作。承擔市政府規范性文件送審稿的合法性審查工作;負責市人民政府及其部門規范性文件的登記工作;受理有關規范性文件違法的審查申請;負責鄉鎮(街道)園區和市直部門規范性文件備案審查工作;組織開展規范性文件清理工作。推進重大行政決策聽證;監督、指導政府等重大行政決策聽證工作。承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督各地各部門依法行政工作。負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關工作,推進嚴格規范公正文明執法。負責政府合同的審查管理,參與、指導、監督重大政府合同的調研、談判、起草、簽訂等工作;督促指導鄉鎮(街道)及市直單位規范政府合同管理。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳;指導依法治理和法治創建工作。負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌和布局城鄉、區域法律服務資源;指導全市法律顧問工作。指導監督管理律師、司法鑒定、公證和基層法律服務工作。指導監督管理法律援助工作,指派承辦法律援助案件。推動人民參與和促進法治建設。指導并監督管理人民調解工作及司法所工作,推進司法所建設;負責人民陪審員、人民監督員選任管理工作。指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員安置幫教工作。負責指導、監督各鄉鎮(街道)園區、各部門行政執法工作,負責行政執法人員資格管理。參與社會治安綜合管理。規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。負責本系統隊伍建設。完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)機構設置
湘鄉市司法局內設機構包括:本部門共有編制人117人,實有人數113人,內設股室13個,辦公室、普法與依法治理股、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、規范性文件管理股、社區矯正管理股、合同審查管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理、裝備財務保障股、黨建辦、人事股、市委依法治市辦秘書股,事業單位:湘鄉市法律援助中心,市公證處;全市按鄉、鎮、辦事處共設22個副科級派出司法所。
二、部門預算單位構成
湘鄉市司法局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市司法局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,950.55萬元,其中:一般公共預算撥款1,950.55萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加315.87萬元,主要原因是本年度增加基礎性績效獎及項目支出增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1,950.55萬元,其中:公共安全支出1,582.5萬元,社會保障和就業支出151.68萬元,衛生健康支出77.55萬元,住房保障支出138.83萬元。支出較去年增加315.87萬元,主要原因是本年度增加基礎性績效獎及項目支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,950.55萬元,其中:公共安全支出1,582.5萬元,占81.13%,社會保障和就業支出151.68萬元,占7.78%,衛生健康支出77.55萬元,占3.98%,住房保障支出138.83萬元,占7.12%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算1,800.55萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算150萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出150萬元,主要用于普法工作 支出 27萬元,主要用于法制宣傳教育和依法治理等方面;社區矯正支出28萬元,主要用于社區矯正對象的調查、監管、教育、培訓;人民調解支出28萬元,主要用于全市的矛盾糾紛調解;法律援助支出27萬元,主要用于法律援助辦案貼;法律顧問經費40萬元,主要用于市人民政府聘請律師團隊費用等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費支出255.76萬元,比上年預算增加0.68萬元,增長0.27%,主要原因是本年度增加基礎性績效獎導致福利費等計提基數增加等。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為11.1萬元,其中,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費9.6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9.6萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加0.5萬元,主要是社區矯正項目支出費用。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算2萬元,擬召開社區矯正會議,人數50人,內容為教育社區矯正對象;培訓費預算2萬元,擬召開社區矯正培訓,人數60人,內容為教育社區矯正對象;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額62.5萬元,其中,貨物類采購預算30.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算32萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,950.55萬元,其中,基本支出1,800.55萬元,項目支出150萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2024年部門預算表
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