湘鄉市科技和工業信息化局2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-22 15:22
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
湘鄉市科技和工業信息化局貫徹落實黨中央關于深化黨和國家機構改革工作的方針政策和決策部署以及省委、湘潭市委、湘鄉市委的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對科技和工業信息化工作的集中統一領導。主要職責是:
1.負責監控分析全市工業經濟運行情況,協調處理解決經濟運行中的突出矛盾和問題;監測分析近期工業經濟運行態勢,發布相關信息,進行預測預警和信息引導,并提出相關建議。
2.擬訂全市新型工業化的發展戰略、規劃和相關政策措施并組織實施,協調解決有關重大問題;綜合管理全市工業經濟,指導、協調和服務工業企業;推進信息化和工業化融合;推進全市國民經濟和社會信息化。
3.擬訂并組織實施工業、信息化的發展專項規劃,貫徹落實國家產業政策;會同有關部門制定優化產業結構和產品結構的地方配套政策,并監督檢查執行情況;研究和規劃全市工業產業投資布局;依法組織實施相關行業的準入管理;負責工業、信息化領域的國防動員有關工作。
4.編制和組織實施技術改造規劃,提出工業和信息化領域固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資);推進企業技術創新體系建設,指導行業技術進步和技術創新,以先進適用技術改造提升傳統產業,組織實施相關科技重大專項,推進產學研結合和科研成果產業化。
5.推進工業行業體制改革和管理創新,提高行業綜合素質和核心競爭力,指導相關行業加強行業質量管理,協助有關部門指導企業安全生產。
6.研究提出促進全市非公有制經濟和中小企業發展的政策措施,協調解決重大問題;擬訂中小企業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施;推進中小企業服務體系的建設,做好中小企業融資和融資擔保的服務與協調工作;承擔減輕企業負擔工作;指導中小企業法律顧問工作;推進全民創業。
7.參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃;會同有關部門組織實施節能行動方案和資源綜合利用工作;貫徹落實工業能源節約和資源綜合利用政策;承擔工業企業的節能考核和監察工作;組織推進清潔生產工作;組織協調相關重大示范工程和相關新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;參與編制全市生態建設規劃;參與協調工業環境保護。
8.負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的綜合協調工作。
9.組織擬訂全市信息化發展戰略、專項規劃及相關政策,協調解決信息化建設中的重大問題;促進通信與融媒體中心、網宣中心融合;推動跨部門、跨行業的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享;推進全市社會信息化建設。
10.擬訂全市信息安全發展戰略、規劃,指導、協調信息安全保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作,協調處理網絡與信息安全的重大事件。
11.根據國家統一規劃,協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設,促進網絡資源共享;依法監督管理信息服務市場。
12.負責推動軟件業和信息服務業發展;組織制訂軟件業和信息服務業發展戰略、專項規劃和相關政策,協調解決重大問題,推動軟件公共服務體系建設,推進軟件服務外包;指導、協調技術開發和相關產業發展。
13.指導全市科技、工業、信息化領域人才開發與培訓工作;承擔全市科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作;負責引進外國智力工作,做好外國專家管理,開展人才和智力對外合作交流。
14.歸口管理科技、工業、信息化領域的行業管理辦公室,組織指導擬訂行業規劃和行業規范;擬訂電力(含水電)、醫藥、食品等行業的規劃和行業規范,實施行業管理。負責全市電力行政執法工作,規范全市電力市場秩序。
15.貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略,擬定全市科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制;優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進全市重大科技決策咨詢制度建設,參與重大引進項目的認證與決策,擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。
16.負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調。貫徹實施科技發展戰略和科技促進經濟社會發展的方針、政策和法律法規;牽頭擬訂全市科技發展規劃組織實施;參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
17.會同有關部門組織實施市科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。
18.負責組織實施本市科技計劃及重大科技工程;負責相關國家、省、市科技計劃項目的申報、推薦和管理;牽頭組織全市經濟社會發展領域的重大關鍵技術攻關。
19.牽頭組織協調促進全市農村和社會發展領域的科技進步工作,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
20.負責本部門及歸口管理的科技經費預決算和經費使用監督管理;會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議。
(二)機構設置
湘鄉市科技和工業信息化局內設機構包括:科工局內設機構包括:辦公室、黨建辦、人事股、財務股、經濟運行監測股、投資規劃股、法規股、原材料與節能利用管理股、中小企業管理股、信息化管理股、高新技術和社會發展科技股、農業科技股;下轄有市科技創新服務中心、市科技和工業信息化服務中心、市韶峰留守處、市湖鐵社區服務中心、市湘鋁有限公司留守處5個事業單位。本單位在職人員46人,離退休人員60人。
二、部門預算單位構成
湘鄉市科技和工業信息化局只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市科技和工業信息化局。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算758.58萬元,其中:一般公共預算撥款758.58萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少15.16萬元,主要原因是1、人員減少;2、專項資金預算減少,2026年專項資金比2025年減少3萬元。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算758.58萬元,其中:科學技術支出565.2萬元,社會保障和就業支出120.61萬元,衛生健康支出30.43萬元,住房保障支出42.34萬元。支出較去年15.16萬元,主要原因是1、人員減少;2、專項資金預算減少,2026年專項資金比2025年減少3萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算758.58萬元,其中:科學技術支出565.2萬元,占74.5%,社會保障和就業支出120.61萬元,占15.9%,衛生健康支出30.43萬元,占4%,住房保障支出42.34萬元,占5.6%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算649.58萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算109萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出109萬元,主要用于2026年企業改制遺留問題處理專項39萬元、 2026年未改制已改制企業工資及養保25萬、2026年增橋煤礦撫恤經費22萬元、2026年技術交易合同、科技培訓、績效評價專項23萬等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出91.95萬元,比上年預算增加6.54萬元,增長7.6%,主要原因是公用經費有所調整。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為3.2萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費3.2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.2萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算與2025年持平。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額23萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算23萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為758.58萬元,其中,基本支出649.58萬元,項目支出109萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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