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發(fā)布機構(gòu):市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
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湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2016年度部門決算公開
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湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)
2016年度部門決算公開
第一部分 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
我局負責全市城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建設(shè)行業(yè)管理、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理、建設(shè)工程招投標、工程監(jiān)理、建筑勘察設(shè)計、城市綜合開發(fā)和房地產(chǎn)開發(fā)管理、城建檔案管理、城市綠化維護管理、公共市政設(shè)施維護管理、城市排水管理、墻體改革、散裝水泥推廣等職能。
部門決算單位構(gòu)成
機構(gòu)情況內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、人事股、財務(wù)股、法制股、城建村鎮(zhèn)股、綜合開發(fā)管理股、科技設(shè)計管理股(造價管站)、建管質(zhì)安股等八個內(nèi)設(shè)機構(gòu);機關(guān)下屬一起核算的二級機構(gòu)有:市城建檔案館、市建設(shè)項目執(zhí)法監(jiān)察大隊、市建設(shè)工程招投標管理辦公室、市排水管理處、市建筑工程管理站、市建筑行業(yè)勞保基金統(tǒng)籌管理辦化室。按《關(guān)于印發(fā)〈湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(湘機編(2016)16號)、《關(guān)于明確住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》(湘機編辦(2016)7號)文件精神,我局職責職能及人員編制進行了調(diào)整,原市建設(shè)工程交易中心辦公室已取消。
我局負責全市城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建設(shè)行業(yè)管理、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理、建設(shè)工程招投標、工程監(jiān)理、建筑勘察設(shè)計、城市綜合開發(fā)和房地產(chǎn)開發(fā)管理、城建檔案管理、城市綠化維護管理、公共市政設(shè)施維護管理、城市排水管理、墻體改革、散裝水泥推廣等職能。
部門決算單位構(gòu)成
機構(gòu)情況內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、人事股、財務(wù)股、法制股、城建村鎮(zhèn)股、綜合開發(fā)管理股、科技設(shè)計管理股(造價管站)、建管質(zhì)安股等八個內(nèi)設(shè)機構(gòu);機關(guān)下屬一起核算的二級機構(gòu)有:市城建檔案館、市建設(shè)項目執(zhí)法監(jiān)察大隊、市建設(shè)工程招投標管理辦公室、市排水管理處、市建筑工程管理站、市建筑行業(yè)勞保基金統(tǒng)籌管理辦化室。按《關(guān)于印發(fā)〈湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(湘機編(2016)16號)、《關(guān)于明確住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》(湘機編辦(2016)7號)文件精神,我局職責職能及人員編制進行了調(diào)整,原市建設(shè)工程交易中心辦公室已取消。
第二部分 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年我局機關(guān)財政撥款決算收入897.76萬元,年初累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1081.12萬元(包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)491.12萬元和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余590萬元)。
2015年我局機關(guān)財政撥款決算收入為1163.56萬元,其中政府性基金撥款收入100萬元。
2016年我局機關(guān)決算支出為1294.44萬元,其中基本支出905.86萬元,項目支出388.58萬元。
2015年我局機關(guān)決算總支出為1076.68萬元。
二、2016年度收入決算情況說明
2016年我局機關(guān)總決算收入為897.76萬元,其中政府性基金預算財政撥款0萬元,來源全部為財政撥款收入。
2016年度支出決算情況說明
2016年我局機關(guān)決算支出為1294.44萬元,其中基本支出905.86萬元,項目支出388.58萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年我局機關(guān)決算總收入897.76萬元,比上年減少265.8萬元。2016年決算總支出1294.44萬元,比上年增加217.76萬元,本年收支缺口396.68萬元在年初累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中支出。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2016年我局機關(guān)一般公共預算財政撥款決算總支出897.76萬元,比上年減少165.8萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算財政撥款決算支出為897.76萬元,構(gòu)成包括人員經(jīng)費支出789.68萬元,占總支出比例的87.96%,日常公用經(jīng)費支出108.08萬元,占總支出比例的12.04%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
公共財政撥款年初預算安排為908.31萬元,本年實際支出897.76萬元,完成年初預算的98.84%,其中社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)155.29萬元,年末財政撥款支出決算72.12萬元,完成年初預算的46.44%,主要是養(yǎng)老保險由財政直接與社保結(jié)算,單位未做賬務(wù)處理。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算35.35萬元,年末財政撥款支出決算35.35萬元,與年初預算持平。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算675.36萬元,年末財政撥款支出決算747.98萬元,主要是追加人員工資及項目資金支出。住房保障支出年初預算42.31萬元,年末財政撥款支出決算42.31與年初預算持平。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年機關(guān)基本支出決算為905.86萬元,其中一般公共預算財政撥款基本支出決算897.76萬元,缺口部分8.1萬元在上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中開支。基本支出構(gòu)成:工資福利支出649.09萬元,占總支出的71.65%;商品和服務(wù)支出115.31萬元,占總支出的12.73%;對個人和家庭補助支出140.58萬元,占總支出的15.52%;其他資本支出0.88萬元,占總支出的0.1%。
七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
我局制定了車輛管理、公務(wù)接待管理等制度,并根據(jù)實際情況,明確了接待范圍、標準、程序,嚴格審批程序,并一律不允許簽單掛賬,“三公”經(jīng)費支出得到很好的控制。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.89萬元,年初預算為40萬元,占預算的87.23%。其中:因公出國(境)費開支為0,公務(wù)用車購置及運行維護費為16.45萬元,年初預算為20萬元,占年初預算的82.23%,公務(wù)接待費為18.44萬元,年初預算數(shù)為20萬元,占年初預算的92.2%。
2016年度“三公”經(jīng)費總計支出為34.89萬元,比上年減少6.3萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費支出16.45萬元,比上年減少3.37萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費18.44萬元,比上年減少2.93萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費總計支出為34.89萬元,至2016年底公務(wù)用車保有量為3臺,國內(nèi)公務(wù)接待批次185批,國內(nèi)公務(wù)接待人次約1250人。
八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
本年度無政府性基金預算收入支出。
九、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出116.18萬元,比2015年減少161.09萬元,降低58.10%。主要原因是:2015年決算中機關(guān)運行經(jīng)費包含項目支出和基本支出,而2016年實行了項目支出單獨核算,此部分不再包含機關(guān)運行經(jīng)費,所以2016年經(jīng)費支出較2015年有明顯的減少。
政府采購支出情況
本部門2016年度政府采購支出總額0.87萬元,全部為政府采購貨物支出0.87萬元。
國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備及價值100萬元以上的專用設(shè)備。
預算績效情況的說明
2016年度,我部門按預算績效管理的要求,申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標,并開展績效評價工作,各項指標評分良好。
2016年我局機關(guān)財政撥款決算收入897.76萬元,年初累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1081.12萬元(包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)491.12萬元和項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余590萬元)。
2015年我局機關(guān)財政撥款決算收入為1163.56萬元,其中政府性基金撥款收入100萬元。
2016年我局機關(guān)決算支出為1294.44萬元,其中基本支出905.86萬元,項目支出388.58萬元。
2015年我局機關(guān)決算總支出為1076.68萬元。
二、2016年度收入決算情況說明
2016年我局機關(guān)總決算收入為897.76萬元,其中政府性基金預算財政撥款0萬元,來源全部為財政撥款收入。
2016年度支出決算情況說明
2016年我局機關(guān)決算支出為1294.44萬元,其中基本支出905.86萬元,項目支出388.58萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年我局機關(guān)決算總收入897.76萬元,比上年減少265.8萬元。2016年決算總支出1294.44萬元,比上年增加217.76萬元,本年收支缺口396.68萬元在年初累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中支出。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2016年我局機關(guān)一般公共預算財政撥款決算總支出897.76萬元,比上年減少165.8萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算財政撥款決算支出為897.76萬元,構(gòu)成包括人員經(jīng)費支出789.68萬元,占總支出比例的87.96%,日常公用經(jīng)費支出108.08萬元,占總支出比例的12.04%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
公共財政撥款年初預算安排為908.31萬元,本年實際支出897.76萬元,完成年初預算的98.84%,其中社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)155.29萬元,年末財政撥款支出決算72.12萬元,完成年初預算的46.44%,主要是養(yǎng)老保險由財政直接與社保結(jié)算,單位未做賬務(wù)處理。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算35.35萬元,年末財政撥款支出決算35.35萬元,與年初預算持平。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算675.36萬元,年末財政撥款支出決算747.98萬元,主要是追加人員工資及項目資金支出。住房保障支出年初預算42.31萬元,年末財政撥款支出決算42.31與年初預算持平。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年機關(guān)基本支出決算為905.86萬元,其中一般公共預算財政撥款基本支出決算897.76萬元,缺口部分8.1萬元在上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中開支。基本支出構(gòu)成:工資福利支出649.09萬元,占總支出的71.65%;商品和服務(wù)支出115.31萬元,占總支出的12.73%;對個人和家庭補助支出140.58萬元,占總支出的15.52%;其他資本支出0.88萬元,占總支出的0.1%。
七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
我局制定了車輛管理、公務(wù)接待管理等制度,并根據(jù)實際情況,明確了接待范圍、標準、程序,嚴格審批程序,并一律不允許簽單掛賬,“三公”經(jīng)費支出得到很好的控制。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.89萬元,年初預算為40萬元,占預算的87.23%。其中:因公出國(境)費開支為0,公務(wù)用車購置及運行維護費為16.45萬元,年初預算為20萬元,占年初預算的82.23%,公務(wù)接待費為18.44萬元,年初預算數(shù)為20萬元,占年初預算的92.2%。
2016年度“三公”經(jīng)費總計支出為34.89萬元,比上年減少6.3萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費支出16.45萬元,比上年減少3.37萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費18.44萬元,比上年減少2.93萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費總計支出為34.89萬元,至2016年底公務(wù)用車保有量為3臺,國內(nèi)公務(wù)接待批次185批,國內(nèi)公務(wù)接待人次約1250人。
八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
本年度無政府性基金預算收入支出。
九、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出116.18萬元,比2015年減少161.09萬元,降低58.10%。主要原因是:2015年決算中機關(guān)運行經(jīng)費包含項目支出和基本支出,而2016年實行了項目支出單獨核算,此部分不再包含機關(guān)運行經(jīng)費,所以2016年經(jīng)費支出較2015年有明顯的減少。
政府采購支出情況
本部門2016年度政府采購支出總額0.87萬元,全部為政府采購貨物支出0.87萬元。
國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備及價值100萬元以上的專用設(shè)備。
預算績效情況的說明
2016年度,我部門按預算績效管理的要求,申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標,并開展績效評價工作,各項指標評分良好。
第三部分 名稱解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)2016年度部門決算表(單位:萬元)
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