2022年湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場部門預(yù)算公開說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間:2021-12-09 16:54
2022年湘鄉(xiāng)市褒忠山國有林場部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算表
1、部門預(yù)算基本情況表
2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表
3、部門收支預(yù)算總表
4、部門收入預(yù)算總表
5、部門支出預(yù)算總表
6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7、一般公共預(yù)算支出表(功能分類)
8、一般公共預(yù)算支出表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算支出表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類)
10、部門政府性基金預(yù)算支出表
11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表
12、項(xiàng)目支出明細(xì)表
13、政府采購預(yù)算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、政府采購服務(wù)預(yù)算表
17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
18、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
管理國有林場,促進(jìn)林業(yè)發(fā)展,實(shí)施以保生態(tài)促民生為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,保護(hù)培育森林資源和維護(hù)生態(tài)安全等生態(tài)公益服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位在職職工20人,離退休人員28人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)141.91萬元,其中辦公樓2棟800平方米。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
褒忠山國有林場只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支預(yù)算總體情況說明
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 254.1 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 254.1 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 2.2 萬元,主要是工資調(diào)級造成的工資基數(shù)增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 254.1 萬元,其中,其中,社會保障和就業(yè)支出30.2237萬元,衛(wèi)生健康支出9.8054萬元,農(nóng)林水支出198.3萬元,住房保障支出19.8515萬元。支出較去年增加 2.2萬元,主要是工資調(diào)級影響的基數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 254.1 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 254.1 萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 0 萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 31.4 萬元,比上年預(yù)算持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元),因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0.2 萬元,擬召開 四類 會議,人數(shù) 50 人,內(nèi)容為森林防火(資源管護(hù))聯(lián)防聯(lián)控;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.6 萬元,擬開展安全生產(chǎn) 培訓(xùn),人數(shù) 20 人,內(nèi)容為 森林防火 和護(hù)林員培訓(xùn) ;擬舉辦 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元。
(五)政府購買服務(wù)情況說明:2022年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額 0萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:目前,本部門共有公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
(七)預(yù)算績效目標(biāo)說明:2021年部門整體項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價,財(cái)政績效評價結(jié)果為合格。2022年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 254.1 萬元,其中,基本支出 254.1 萬元,項(xiàng)目支出 0 萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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