2022年湘鄉市林業局 部門預算公開說明(本級)
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-12-02 09:22
2022年湘鄉市林業局
部門預算公開說明(本級)
目 錄
第一部分 2022年度部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算表
1、部門預算基本情況表
2、部門預算基本數據表
3、部門收支預算總表
4、部門收入預算總表
5、部門支出預算總表
6、財政撥款收支預算總表
7、一般公共預算支出表(功能分類)
8、一般公共預算支出表(政府預算支出經濟分類)
9、一般公共預算支出表(部門預算支出經濟分類)
10、部門政府性基金預算支出表
11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表
12、項目支出明細表
13、政府采購預算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、政府采購服務預算表
17、部門整體支出績效目標申報表
18、項目支出績效目標申報表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
林業局為財政全額預算撥款的行政單位。主要職責是:負責全市林業及生態保護修復的監督管理;組織全市林業生態保護修復和造林綠化工作,承擔市綠化委員會的具體工作;負責全市森林、濕地資源的監督管理;負責監督管理全市石漠化防治工作;負責全市陸生野生動植物資源監督管理;負責監督管理全市各類自然保護地;負責森林防火和森林病蟲害防治及林木檢疫工作;負責依法對木材、竹材、竹副產品、野生動植物的運輸實施監督管理;負責全市全民義務植樹的組織管理;指導各類商品林、生態公益林和風景林、苗木花卉和干鮮水果的發展和培育,保護好國家級、省級、地(市)級、市(縣)級生態公益林;指導全市集體林和成片自留山的伐區設計,盜伐、濫伐、火災案件的技術鑒定;指導征占用林地及大型林業經營企業的規劃可行性論證;負責指導本局所屬場、所、站工作和森林公園、濕地公園監督管理工作;完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)機構設置
本單位在職人員54人,離退休人員29人。有公車1輛,特種用途車1輛。本單位擁有國有資產723.75萬元,其中辦公樓一棟2600平方米等。
二、部門預算單位構成
本部門預算只含林業局機關本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支預算總體情況說明
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1080.97萬元,其中:一般公共預算撥款1078.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入2萬元。收入較去年減少119.52萬元,主要原因是:人員異動,森林公安分局人員改隸轉入市公安局。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1080.97萬元,其中:農林水支出1080.97萬元。支出較去年減少119.52萬元,主要是人員異動,森林公安分局人員改隸轉入市公安局。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1078.97萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數718.97萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算360萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:林業生態資源保護與監督支出28萬元,主要是用于執法辦案的各項業務支出;森林防火150萬元,主要用于森林防火撲救、宣傳、物資器械采購;林業有害生物防治18萬元,主要是用于病蟲害防治、藥品器械的采購;野生動物保護及疫情疫源監測9萬元,主要是用于野生動物的保護;森林護林員管護費140萬元,主要是用于管護人員工資、片區管護費、保險費;森林督查及資源數據更新15萬元,主要是用于森林督查及森林資源管理“一張圖”年度更新工作。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費114.53萬元,比上年預算減少17.62萬元,降低13.3%,主要是人員異動,森林公安分局人員改隸轉入市公安局導致公用經費減少。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為9.8萬元,其中:公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費4.8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年減少5.8萬元,主要是:森林公安分局人員改隸警車轉入市公安局,公務用車運行費減少;嚴格按照中央八項規定,厲行節約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算5萬元,擬召開森林防火、林業執法、天然林調查、造林項目等會議,人數240人,內容為森林防火、林業執法、病蟲害防治等;培訓費預算6萬元,擬開展森林防火、林業執法、病蟲害防治等培訓,人數120人,內容為森林防火、林業執法、病蟲害防治等。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額3.5萬元,其中,貨物類采購預算3.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)政府購買服務情況說明:2022年本部門政府購買服務預算總額43.00萬元,其中:森林督查及資源數據更新15萬元,林業有害生物防治16萬元,林業生態資源保護與監督12萬元。
(六)國有資產占用使用及新增資產配置情況:目前,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(七)預算績效目說明:2021年本部門森林防火項目支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為“良”,森林護林員管護費項目支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為“良”,林業有害生物防治項目支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為“良”。2022年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1080.97萬元,其中,基本支出720.97萬元,項目支出360萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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