湘鄉市數據局2026年部門預算公開說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2026-01-23 15:25
湘鄉市數據局2026年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責統籌推進數字湘鄉、數字經濟、數字政務、數字社會規劃和建設。組織實施全市大數據戰略。協調推動公共服務和社會治理信息化,協調促進智慧城市建設。
2、協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等數據制度建設,研究提出培育數據要素市場的政策建議,指導數據要素市場建設。指導數據交易場所建設交易。
3、組織擬訂有關數據基礎設施布局規劃,協調推進數據基礎設施布局建設。負責統籌推進數字政務基礎底座的建設管理。
4、統籌數據資源整合共享和開發利用,協調推進數據資源分類分級管理,組織推動公共數據資源開發利用,推動信息資源跨行業跨部門互聯互通。統籌推進全市數據領域國際和區域合作。
5、統籌推進數字經濟發展,協同促進數字產業化和產業數字化。推動跨領域跨行業數字化轉型,促進數字經濟和實體經濟深度融合。
6、指導推動人工智能和大數據等新一代信息技術產業發展。協調推進數據領域核心技術關鍵設備等重大科技攻關。
7、在具體承擔數據制度建設、數據要素市場建設、數據標準規范、數據基礎設施建設、政務服務管理等職責中,履行相應數據安全職責,負責擬訂相關數據安全政策并組織實施。
8、協同市委網絡安全和信息化委員會辦公室開展網絡數據跨境流動安全評估和監管工作。
9、統籌協調、規劃指導、監督評估全市政府系統電子政務工作。統籌推進、監督協調全市“互聯網+政務服務”工作。統籌全市“互聯網+監管”系統建設和管理工作。
10、推進、指導、協調、監督全市政務公開(政府信息公開、辦事公開)工作,并負責市人民政府的政府信息公開日常工作。
11、指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作,承擔協調指導全市“放管服”改革的日常工作。負責統籌推進全市政務服務體系建設和審批服務便民化改革。牽頭組織規范全市行政審批、政務服務行為。
12、維護營商政務環境。協調、推進全市行政效能工作。
13、負責全市政府網站建設管理工作,承擔市人民政府門戶網站主辦職責,負責市民通過12345政務服務便民熱線、市長信箱向市人民政府進行咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。
14、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
湘鄉市數據局內設機構包括:內設股室6個,分別為:辦公室、政務公開股、行政審批制度改革股、數據科技和基礎設施建設股、數據資源和數字經濟股、數字政務股。本部門共有編制人數36人,是有人數33人,其中在職人員33人,退休人員7人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、湘鄉市人民政府政務服務中心
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算727.28萬元,其中:一般公共預算撥款765.62萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少38.34萬元,主要原因是項目經費減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算727.28萬元,其中:一般公共服務支出628.25萬元,社會保障和就業支出44.65萬元,衛生健康支出22.73萬元,住房保障支出31.64萬元。支出較去年減少38.34萬元,主要原因是項目經費減少
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算727.28萬元,其中:一般公共服務支出628.25萬元,占86.38%,社會保障和就業支出44.65萬元,占6.14%,衛生健康支出22.73萬元,占3.12%,住房保障支出31.64萬元,占4.34%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算439.28萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算288萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出152萬元,主要用于政務大廳運行維護費支出60萬元,主要用于機關、政務大廳正常運轉的水電、辦公費等方面;電子政務外網延伸到村、社區網絡租賃費支出31萬元,技術運維外包服務費支出61萬元等方面;一般行政管理事務支出125萬元,16名幫代辦12345市長熱線人員工作經費支出80萬元,主要用于16名幫代辦、市民熱線話務員支付工資、繳納醫保養保等方面;大廳管理服務費支出45萬元等方面;其他數據事務支出11萬元,主要用于《湘鄉政務》政報編印費等方面;深化政府網站集約化建設項目5萬。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費支出69.67萬元,比上年預算增加15.29萬元,增加28.11%,主要原因是增加了工作人員,導致公用經費增加。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為0.1萬元,其中,公務接待費0.1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2025年減少0.4萬元,主要是根據2025年公務接待實際開支未超過0.5萬元,公務接待批次與規格有所減少,且本著厲行節約原則。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元,我單位2026年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2026年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬以上的設備0臺,單位價值100萬以上的設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,專業技術用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備價值50萬以上的設備0臺,價值100萬以上的設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為727.28萬元,其中,基本支出439.28萬元,項目支出288萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2026年部門預算表
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