湘鄉市交通運輸局2017年部門(匯總)
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2018-09-03 09:08
決算公開說明
第一部分 單位概況
一、部門職責
我局為政府組成局,擔負著貫徹執行國家、省、市有關交通工作的方針、政策和法律、法規的職能,制訂全市公路、水路交通行業發展戰略和管理的規范性文件,并負責組織實施。主要有如下職責:
(一)貫徹執行國家、省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策,組織編制全市綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。
(二)組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責全市交通運輸執法檢查和監督。
(三)承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織擬訂全市道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范并監督實施。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租車行業管理工作。
(四)承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。
(五)負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排建議,按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業管理。
(六)承擔公路、水路建設市場監管責任。
(七)監督、指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。
(八)擬訂地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
(九)承擔縣、鄉、農村道路的建設和管養工作。
(十)負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
(十一)承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
我局下屬5個獨立二級機構:湘鄉市道路運輸管理所處、湘鄉市地方海事處、湘鄉市縣鄉公路管理站,湘鄉市交通運輸綜合執法大隊,湘鄉市搬運裝卸行業管理辦公室,財務獨立核算,分別報送決算報表,包括局機關六套獨立報表,一套匯總報表。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門本年收入總計10746.78萬元,比上年增加3690.52萬元,增長52.30%,主要是上級專項增加;本年支出10421.9萬元,比上年增加2390.45萬元,增長29.76%,主要是項目增加。
二、收入決算情況說明
本部門本年收入總計10746.78萬元,其中財政撥款收入6923.86萬元(包括政府性基金預算財政撥款88萬元),占總收入的64.43%;上級補助收入3814.54萬元,占總收入的35.49%;其他收入8.38萬元,占總收入的0.08%。
三、支出決算情況說明
本部門本年支出總計10421.9萬元,其中基本支出2926.66萬元,占總支出的28.08%,基本支出中人員經費2503.71萬,占基本支出的85.55%,日常公用經費422.95萬元,占基本支出的14.45%;項目支出7495.24萬元,占總支出的71.92%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門本年財政撥款收入6923.86萬元(其中一般公共預算財政撥款6835.86萬元,政府性基金預算財政撥款88萬元),比上年增加1878.96萬元,增長37.24%,主要是上級專項增加,另年初財政撥款收入結轉1288.97萬元。本年財政撥款支出7285.93萬元,其中社會保障和就業支出238.23萬元,醫療衛生與計劃生育支出85.48萬元,城鄉社區支出101.15萬元,交通運輸支出6744.31萬元,住房保障支出100.57萬元,其他支出16.2萬元,比上年增加504.72萬元,增長7.44%,主要是項目增加及人員增資。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
本年財政撥款支出總計7189.51萬元,比上年增加487.92萬元,增長7.28%,主要是人員調資及項目增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
本年財政撥款支出總計7189.51萬元,其中基本支出2822.24萬元,比上年增加198.78萬元,增長7.58%;項目支出4367.27萬元,比上年增加289.14萬元,增長7.09%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
本部門一般公共預算財政撥款支出年初預算3496.54萬元,年末決算一般公共預算財政撥款支出7189.51萬元,完成預算的205.62%,主要是上級專項增加及人員調資。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門本年一般公共預算財政撥款基本支出2822.24萬元其中人員經費2438.61萬元,占基本支出的86.41%,公用經費383.63萬元,占基本支出的13.59%;其中工資福利支出2167.11萬元,占基本支出的76.79%,對個人和家庭的補助271.5萬元,占基本支出的9.62%,商品和服務支出276.01萬元,占基本支出的9.78% ,其他資本性支出107.62萬元,占基本支出的3.81%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門年末一般公共預算財政撥款支出“三公”經費共計207.36萬元,完成預算的69.94%,其中公務接待124.08萬元,完成預算的70.62%;公務用車購置及公務用車運行費83.28萬元,完成預算的68.94%,主要是嚴格執行上級政策,控制接待標準;無因公出境費用。
“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數為207.36萬元,其中公務用車購置及公務用車運行費83.28萬元,比上年增加21.45萬元,主要是增加公務用車購置;公務接待124.08萬元,比上年減少12.46萬元主要是嚴格執行上級政策,控制接待標準;無因公出境費用。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數為207.36萬元,其中公務用車購置及公務用車運行費83.28萬元,單位公務用車保有量15臺;公務接待124.08萬元,接待2828批次,16365人;無因公出境費用。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2017年度政府性基金預算收入88萬元,年初結轉16.2萬元,本年度政府性基金預算支出96.42萬元,其中基本支出52.53萬元,項目支出43.89萬元。
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年度,我部門按預算績效管理的要求,申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標,并開展績效評價工作,各項指標評分良好。
十、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出383.63 萬元,比2016 年度減少115.96 萬元,降低23.21%。主要原因是嚴格控制經費支出。
(二)政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額4134.77萬元,其中:政府采購貨物支出175.36萬元、政府采購工程支出3718.16 萬元、政府采購服務支出241.25萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛30輛,其中一般公務用車6輛,其他車輛24輛。單位無價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備。
第三部分 名詞解釋
單位無名詞解釋
第四部分 單位2017年度部門決算表
1、 收入支出決算總表(公開01表)
2、 收入決算表(公開02表)
3、 支出決算表(公開03表)
4、 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
部門匯總.xls
交通局本級部門決算公開說明.doc
交通局本級決算數據.xls
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