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發布機構:市人力資源和社會保障局
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湘鄉市人力資源和社會保障局2016年度部門決算公開目錄
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2017-08-31 16:28
湘鄉市人力資源和社會保障局2016年度部門決算公開目錄
第一部分 湘鄉市人社局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 湘鄉市人社局2016年度部門決算情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉市人社局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部份 湘鄉市人力資源和社會保 障局概況
湘鄉市人力資源和社會保障局是市政府組成局之一,為一級財政預算單位。下設13個股室,所屬事業單位12個,其中副科級事業單位10個。我局主要工作職責:
貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規,擬定具體實施方案、編制全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃并組織實施、對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務;負責全市人力資源開發綜合管理。組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;負責促進就業工作。執行統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系、組織落實就業援助制度、承擔全市創業培訓服務工作的總體計劃、技術指導、組織實施和質量監控、協調、監督創業扶助政策的落實、負責創業貸款的管理和貼息服務工作、組織落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度、貫徹執行高校畢業生就業政策,執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準、貫徹執行機關企事業單位基本養老保險政策、對全市社會保險及其補充保險基金管理實施監督和內部審計、編制全市社會保險基金預決算草案;負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息報送,擬訂應對預案,實施預防和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡;負責全市機關企事業單位工資收入分配綜合管理,貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配政策、建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制、配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的同級機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費,執行機關企事業單位人員福利和離退休政策;負責全市公務員的綜合管理、協助上級主管部門做好公務員的考試錄用工作,負責公務員培訓、考核、獎懲、任免、辭職、辭退、執行有關人員調配政策和特殊人員安置政策、根據市政府授權綜合管理全市行政獎勵表彰工作、承辦以市政府名義任免工作人員的有關工作;會同有關部門指導事業單位人事制度改革,組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策、參與人才管理工作,綜合管理全市專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,綜合管理全市專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作、牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作;協助上級做好外國專家管理和引進國外智力的服務工作;組織實施全市軍隊轉業干部安置政策及安置計劃,負責軍隊轉業干部教育培訓工作、組織實施部分企業軍隊轉業干部解困政策,配合有關部門做好維穩工作、負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作;貫徹執行農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,會同有關部門協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益;統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度、執行勞動關系政策,完善勞動關系協調機制、監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策、組織實施勞動監察,受理、協調勞動者維權工作,依法查處勞動人事違法侵權案件。
第二部份 湘鄉市人力資源和社會保障局
2016年度部門決算情況說明
一、關于我局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2053.99萬元,比上年相比,增加收入248.63萬元(主要是工資調增),2016年度支出總計2444.65萬元,與上年相比,增加支出516.81萬元(支出增加的原因:1、工資調增;2、獲省衛生單位獎、湘潭市文明單位獎)。本年度年初財政撥款結轉798.04萬元,年末財政撥款結轉492.69萬元,全部為基本支出結轉。
二、關于我局2016年度收入決算情況說明
2016年收入總計2053.99萬元,其中財政撥款收入2053.99萬元,全部為一般公共財政撥款收入。
三、關于我局2016年度支出決算情況說明
2016年支出2444.65萬元,其中:基本支出2444.65萬元,包括人員經費1906.64萬元,公用經費支出538.02萬元。
四、關于我局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總計2053.99萬元,與上年相比,增加了248.63萬元(主要是工資調增),2016年財政撥款支出總計2097.16萬元,與上年相比,增加了169.32萬元。
五、關于我局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出計2097.16萬元,與上年相比,增加了169.32萬元,主要是因為工資調增。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2016年財政撥款支出2097.16萬元,其中:基本支出2097.16萬元,包括人員經費1559.14萬元,占支出的74.3%,公用經費支出538.02萬元,占支出的25.7%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出2097.16萬元,其中:基本支出2097.16萬元,包括人員經費1559.14萬元,公用經費支出538.02萬元,支出決算數與預算數相比增加43.17萬 元,主要是工資調增。
六、關于我局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年財政撥款支出2097.16萬元,其中:基本支出2097.16萬元,包括人員經費1559.14萬元,占支出的74.3%,公用經費支出538.02萬元,占支出的25.7%。
七、關于我局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
我局本年度“三公”經費27.92萬元。和上年相比,減少了9.93萬元,主要公務接待減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年有公務用車7輛,當年度末購置新車,公務用車購置及運行維護費支出23.09萬元;2016年公務接待1200人次,共計公務接待支出4.83萬元。
八、關于我局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年度我局無政府性基金收入支出。
九、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況
2016年度機關行政運行經費支出538.02萬元,比2015年減少了115.92萬元,主要是控制了支出,“三公”經費減少;有部份開支末結算(伙食費末結算)。
(二)政府采購支出情況
我局2016 年度政府采購支出總額57.39萬元,其中:政府采購貨物支出43.05萬元、政府采購服務支出14.33萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2016 年12 月31 日,我局賬面共有車輛7 輛(其中6輛已收繳待處置),其中:一般公務用車7 輛,沒有單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。
(四)預算績效情況的說明。
2016年度,我局除維持局機關正常運轉外,資金大部份投向社會保險基金的宣傳、征繳、發放、稽核、維護勞動者合法權益等,堅持“民生為本、人才優先”,為構建和諧勞動關系,提升基本公共服務能力和水平,推動人力資源和社會保障事業全面協調可持續發展提供支撐和保障。
2016年共完成了如下幾個方面的主要工作:一是完成新增城鎮就業人數7750人;就業困難人員再就業363人;新增農村勞動力轉移就業6067人;二是累計發放社會保障卡53.8萬張;三是勞動人事爭議仲裁立案結案105件,結案101件,為勞動者追討工資共計700多萬元。四是全面推動企業工資集體協商提質工作,我市已建工會企業集體協商建制率達96%。五是全市全年招錄公務員51人,強化對專業技術人員職評工作的管理,舉辦了六期公需科目的培訓。六是完成保險基金征繳10.62億元,發放保險基金待遇10.37億元,使我市社會保障體系繼續完善,民生保障能力持續提升。
第三部份 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的預算撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部份 湘鄉市人力資源和社會保障局2016年度部門決算報表
(1) 收入支出決算總表
(2) 財政撥款收入支出決算總表
(3) 收入決算表
(4) 支出決算表
(5) 一般公共預算財政撥款收入支出決算表
(6) 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
(7) 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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