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湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2016年度部門決算公開目錄
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湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2016年度部門決算公開目錄
第一部分 湘鄉(xiāng)市人社局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 湘鄉(xiāng)市人社局2016年度部門決算情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 湘鄉(xiāng)市人社局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部份 湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保 障局概況
湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局是市政府組成局之一,為一級財政預(yù)算單位。下設(shè)13個股室,所屬事業(yè)單位12個,其中副科級事業(yè)單位10個。我局主要工作職責(zé):
貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī),擬定具體實施方案、編制全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施、對全市人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù);負(fù)責(zé)全市人力資源開發(fā)綜合管理。組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,建立規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系、組織落實就業(yè)援助制度、承擔(dān)全市創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)工作的總體計劃、技術(shù)指導(dǎo)、組織實施和質(zhì)量監(jiān)控、協(xié)調(diào)、監(jiān)督創(chuàng)業(yè)扶助政策的落實、負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)貸款的管理和貼息服務(wù)工作、組織落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度、貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策,執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策;統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)、貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策、對全市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理實施監(jiān)督和內(nèi)部審計、編制全市社會保險基金預(yù)決算草案;負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息報送,擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡;負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策、建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制、配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費,執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策;負(fù)責(zé)全市公務(wù)員的綜合管理、協(xié)助上級主管部門做好公務(wù)員的考試錄用工作,負(fù)責(zé)公務(wù)員培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、辭職、辭退、執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策、根據(jù)市政府授權(quán)綜合管理全市行政獎勵表彰工作、承辦以市政府名義任免工作人員的有關(guān)工作;會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,組織實施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策、參與人才管理工作,綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作,綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作;協(xié)助上級做好外國專家管理和引進(jìn)國外智力的服務(wù)工作;組織實施全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計劃,負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作、組織實施部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策,配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作、負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作;貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益;統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度、執(zhí)行勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制、監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策、組織實施勞動監(jiān)察,受理、協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處勞動人事違法侵權(quán)案件。
第二部份 湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于我局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計2053.99萬元,比上年相比,增加收入248.63萬元(主要是工資調(diào)增),2016年度支出總計2444.65萬元,與上年相比,增加支出516.81萬元(支出增加的原因:1、工資調(diào)增;2、獲省衛(wèi)生單位獎、湘潭市文明單位獎)。本年度年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)798.04萬元,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)492.69萬元,全部為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
二、關(guān)于我局2016年度收入決算情況說明
2016年收入總計2053.99萬元,其中財政撥款收入2053.99萬元,全部為一般公共財政撥款收入。
三、關(guān)于我局2016年度支出決算情況說明
2016年支出2444.65萬元,其中:基本支出2444.65萬元,包括人員經(jīng)費1906.64萬元,公用經(jīng)費支出538.02萬元。
四、關(guān)于我局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總計2053.99萬元,與上年相比,增加了248.63萬元(主要是工資調(diào)增),2016年財政撥款支出總計2097.16萬元,與上年相比,增加了169.32萬元。
五、關(guān)于我局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出計2097.16萬元,與上年相比,增加了169.32萬元,主要是因為工資調(diào)增。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財政撥款支出2097.16萬元,其中:基本支出2097.16萬元,包括人員經(jīng)費1559.14萬元,占支出的74.3%,公用經(jīng)費支出538.02萬元,占支出的25.7%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出2097.16萬元,其中:基本支出2097.16萬元,包括人員經(jīng)費1559.14萬元,公用經(jīng)費支出538.02萬元,支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比增加43.17萬 元,主要是工資調(diào)增。
六、關(guān)于我局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年財政撥款支出2097.16萬元,其中:基本支出2097.16萬元,包括人員經(jīng)費1559.14萬元,占支出的74.3%,公用經(jīng)費支出538.02萬元,占支出的25.7%。
七、關(guān)于我局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
我局本年度“三公”經(jīng)費27.92萬元。和上年相比,減少了9.93萬元,主要公務(wù)接待減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年有公務(wù)用車7輛,當(dāng)年度末購置新車,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23.09萬元;2016年公務(wù)接待1200人次,共計公務(wù)接待支出4.83萬元。
八、關(guān)于我局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年度我局無政府性基金收入支出。
九、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費支出538.02萬元,比2015年減少了115.92萬元,主要是控制了支出,“三公”經(jīng)費減少;有部份開支末結(jié)算(伙食費末結(jié)算)。
(二)政府采購支出情況
我局2016 年度政府采購支出總額57.39萬元,其中:政府采購貨物支出43.05萬元、政府采購服務(wù)支出14.33萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016 年12 月31 日,我局賬面共有車輛7 輛(其中6輛已收繳待處置),其中:一般公務(wù)用車7 輛,沒有單位價值50 萬元以上通用設(shè)備和單價100 萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況的說明。
2016年度,我局除維持局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)外,資金大部份投向社會保險基金的宣傳、征繳、發(fā)放、稽核、維護(hù)勞動者合法權(quán)益等,堅持“民生為本、人才優(yōu)先”,為構(gòu)建和諧勞動關(guān)系,提升基本公共服務(wù)能力和水平,推動人力資源和社會保障事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供支撐和保障。
2016年共完成了如下幾個方面的主要工作:一是完成新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)7750人;就業(yè)困難人員再就業(yè)363人;新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)6067人;二是累計發(fā)放社會保障卡53.8萬張;三是勞動人事爭議仲裁立案結(jié)案105件,結(jié)案101件,為勞動者追討工資共計700多萬元。四是全面推動企業(yè)工資集體協(xié)商提質(zhì)工作,我市已建工會企業(yè)集體協(xié)商建制率達(dá)96%。五是全市全年招錄公務(wù)員51人,強(qiáng)化對專業(yè)技術(shù)人員職評工作的管理,舉辦了六期公需科目的培訓(xùn)。六是完成保險基金征繳10.62億元,發(fā)放保險基金待遇10.37億元,使我市社會保障體系繼續(xù)完善,民生保障能力持續(xù)提升。
第三部份 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部份 湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2016年度部門決算報表
(1) 收入支出決算總表
(2) 財政撥款收入支出決算總表
(3) 收入決算表
(4) 支出決算表
(5) 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(6) 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
(7) 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
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