發改局2022年度部門預算公開說明及批復表
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2021-12-10 09:51
2022年度湘鄉市發展和改革局
部門預算公開說明
目 錄
第一部分 湘鄉市發展和改革局2022年度部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 湘鄉市發展和改革局2022年度部門預算表
1、部門預算基本情況表
2、部門預算基本數據表
3、部門收支預算總表
4、部門收入預算總表
5、部門支出預算總表
6、財政撥款收支預算總表
7、一般公共預算支出表(功能分類)
8、一般公共預算支出表(政府預算支出經濟分類)
9、一般公共預算支出表(部門預算支出經濟分類)
10、部門政府性基金預算支出表
11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表
12、項目支出明細表
13、政府采購預算表
14、非稅收入表
15、非稅收入安排的支出表
16、政府采購服務預算表
17、部門整體支出績效目標申報表
18、項目支出績效目標申報表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;2、指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議;3、負責投資綜合管理;4、推進落實區域協調發展戰略和重大政策,組織擬訂相關區域規劃和政策;5、組織擬訂綜合性產業政策;6、推進實施創新驅動發展戰略;7、承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作;8、管理全市糧食、棉花和食糖等物資儲備,負責市級儲備糧棉行政管理;9、研究提出全市能源發展戰略、規劃和政策建議,統籌協調和優化能源結構;10、擬訂并組織實施有關價格政策;11、指導、協調和監督全市公共資源交易活動;12、完成市委市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
我局系市人民政府工作部門,對外加掛湘鄉市糧食和物資儲備局牌子,內設機構包括辦公室、財務股、審批服務股、湘鄉市“兩型社會”建設綜合配套改革辦公室(簡稱“兩型辦”)等15個機構,下轄有湘鄉市重點建設事務中心、湘鄉市政府投資服務中心、價格認證中心等3個下屬單位,均未實行單獨核算。現有在職職工70人,離退休74人。有公車1輛,為機關事務中心配備的公務用車。本單位擁有國有資產154.60萬元,辦公地點位于行政中心4樓、5樓。
二、部門預算單位構成
湘鄉市發展和改革局2022年部門預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支預算總體情況說明
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算 1105.1555 萬元,其中,一般公共預算撥款 1105.1555 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少87.7742 萬元,主要是項目支出減少、人員減少等原因。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算 1105.1555 萬元,其中,一般公共服務 873.8820 萬元,社會保障和就業支出 69.0992 萬元,衛生與健康支出 35.2137 萬元,住房保障支出 60.9606 萬元,糧油物資儲備支出 66 萬元。支出較去年減少 87.7742 萬元,主要是項目支出湘鄉市應急成品糧、食用油儲備保管費和輪換費支出、企業改制留守人員支出、爭資爭項前期專項經費減少以及人員減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1105.1555 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算824.1555 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算 281 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等,其中: 企業改制留守人員 支出 47 萬元,主要用于原糧食局企業改制留守人員工資發放; 爭資引項前期專項經費 支出 130 萬元,主要用于爭取國家、省、市發改委項目資金前期專項經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費 144.0042 萬元,比上年預算減1.6679 萬元,下降 1.14 %,主要是人員異動。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為 12.8 萬元,其中,公務接待費 8 萬元,公務用車購置及運行費 4.8 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 4.8萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較上年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 1 萬元,主要是單位干部職工參加上級或市本級工作會議支出;培訓費預算 7 萬元,主要是單位干部職工參加上級或市本級培訓支出。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額 10萬元,其中,貨物類采購預算 10 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
(五)政府購買服務情況說明:2022年本部門政府購買服務預算總額 0 萬元。
(六)國有資產占用使用及新增資產配置情況:目前,本部門共有公務用車 1 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 1 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
(七)預算績效目標說明:2021年企業改制留守人員支出、爭資爭項前期專項經費兩個項目支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為良好。2022年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 1105.1555 萬元,其中,基本支出824.1555萬元,項目支出 281 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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