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發布機構:市發展和改革局
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發改局2018年部門預算說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2018-01-20 17:12
第一部分:
1、職能職責
⑴、擬訂經濟社會發展規劃和年度計劃;⑵、調節國民經濟運行;⑶、推進經濟體制改革;⑷、引導和監管固定資產;⑸、推進產業結構戰略性調整和升級;⑹、促進區域協調發展;⑺、引導和調控市場;⑻、促進經濟社會協調發展;⑼、推進可持續發展;⑽、組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作;⑾、負責價費管理工作;⑿、承辦市委市政府交辦的其他事項。
2、機構設置
設11個內設機構:辦公室(政務服務股)、財務股、市“兩型社會”建設綜合配套改革辦公室、綜合改革股、固定資產投資股、農村經濟股、社會發展股、工業高技基礎能源股、環境保護地區股、價格調控股、價格和收費管理股。下屬事業單位5個:湘鄉市重點建設項目辦公室、湘鄉市價格監督檢查局、湘鄉市價格認證中心、湘鄉市招標投標協調指導辦公室、湘鄉市第三產業辦公室。
二、部門預算單位構成
發改局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有發改局本級。
本單位在職人員72人,離退休人員24人。有公車1輛。本單位擁有國有資產212萬元,辦公地點位于行政中心4樓、5樓。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費,也包括“兩型社會”引導資金、價格監督檢查、政府投資項目評審工作經費等專項經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數784.06萬元,其中,一般公共預算撥款784.06萬元。收入較去年增加74.26萬元,主要是工資福利支出增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數784.06萬元,其中,一般公共服務629.4萬元,社會保障和就業支出81.83萬元,醫療衛生和計劃生育33.34萬元,住房保障支出39.49萬元。支出較去年增加74.26萬元,主要是基本工資、津貼補貼等人員經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入784.06萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為628.06萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為156萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:“兩型社會”引導資金30萬元,主要用于兩型領域“十大創建”活動;政府投資項目評審工作經費10萬元,主要用于政府投資項目評審等方面。
2017年本單位整體支出納入了財政績效評價,財政績效評價結果為優; 2018年本單位整體支出和“兩型社會”引導資金項目支出納入了財政績效管理。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款78.49萬元,比2017年預算減少4.22萬元,下降5.1 %。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為94.6萬元,其中,公務接待費59.2萬元,公務用車購置及運行費35.4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費35.4萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年發改局各單位政府采購預算總額20.5萬元,其中,政府采購貨物預算20.5萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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