索引號:4303000006/2024-1309167
發布機構:市發展和改革局
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湘鄉市發展和改革局2024年部門預算公開 說明
湘鄉市人民政府門戶網站 www.yqfywz.cn 發布時間:2024-06-14 11:00
| 2024年部門預算公開表 | ||||
| 單位編碼: | 511001 | |||
| 單位名稱: | 湘鄉市發展和改革局 | |||
| 部門預算公開表 | ||
| 一、部門預算報表 | ||
| 1 | 收支總表 | |
| 2 | 收入總表 | |
| 3 | 支出總表 | |
| 4 | 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |
| 5 | 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) | |
| 6 | 財政撥款收支總表 | |
| 7 | 一般公共預算支出表 | |
| 8 | 一般公共預算基本支出表 | |
| 9 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) | |
| 10 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) | |
| 11 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) | |
| 12 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) | |
| 13 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) | |
| 14 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) | |
| 15 | 一般公共預算“三公”經費支出表 | |
| 16 | 政府性基金預算支出表 | |
| 17 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |
| 18 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) | |
| 19 | 國有資本經營預算表 | |
| 20 | 財政專戶管理資金預算支出表 | |
| 21 | 專項資金預算匯總表 | |
| 22 | 其他項目支出績效目標表 | |
| 23 | 部門整體支出績效目標表 | |
| 部門公開表01 | |||||||
| 收支總表 | |||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | 項目(按部門預算經濟分類) | 預算數 | 項目(按政府預算經濟分類) | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1,525.48 | (一)一般公共服務支出 | 1,140.62 | 一、基本支出 | 1,235.48 | 一、機關工資福利支出 | 997.54 |
| 經費撥款 | 1,345.48 | (二)外交支出 | 工資福利支出 | 997.54 | 二、機關商品和服務支出 | 474.27 | |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 180.00 | (三)國防支出 | 70.00 | 商品和服務支出 | 184.27 | 三、機關資本性支出(一) | |
| 行政事業性收費收入 | (四)公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 53.66 | 四、機關資本性支出(二) | |||
| 專項收入 | (五)教育支出 | 二、項目支出 | 290.00 | 五、對事業單位經常性補助 | |||
| 國有資本經營收入 | (六)科學技術支出 | 按項目管理的工資福利支出 | 六、對事業單位資本性補助 | ||||
| 國有資源(資產)有償使用收入 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 按項目管理的商品和服務支出 | 290.00 | 七、對企業補助 | |||
| 罰沒收入 | (八)社會保障和就業支出 | 113.32 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 八、對企業資本性支出 | |||
| 捐贈收入 | (九)社會保險基金支出 | 債務利息及費用支出 | 九、對個人和家庭的補助 | 53.66 | |||
| 政府住房基金收入 | (十)衛生健康支出 | 56.90 | 資本性支出(基本建設) | 十、對社會保障基金補助 | |||
| 其他納入一般公共預算管理的非稅收入 | 180.00 | (十一)節能環保支出 | 資本性支出 | 十一、債務利息及費用支出 | |||
| 一般債券 | (十二)城鄉社區支出 | 對企業補助(基本建設) | 十二、債務還本支出 | ||||
| 外國政府和國際組織貸款 | (十三)農林水支出 | 對企業補助 | 十三、轉移性支出 | ||||
| 外國政府和國際組織捐贈 | (十四)交通運輸支出 | 對社會保障基金補助 | 十四、其他支出 | ||||
| 二、政府性基金預算撥款收入 | (十五)資源勘探工業信息等支出 | 其他支出 | |||||
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | (十六)商業服務業等支出 | 三、事業單位經營服務支出 | |||||
| 四、社會保障基金預算資金 | (十七)金融支出 | ||||||
| 五、財政專戶管理資金收入 | (十八)援助其他地區支出 | ||||||
| 六、上級財政補助收入 | (十九)自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 一般公共預算補助 | (二十)住房保障支出 | 88.64 | |||||
| 政府性基金補助 | (二十一)糧油物資儲備支出 | 56.00 | |||||
| 國有資本經營預算補助 | (二十二)國有資本經營預算支出 | ||||||
| 七、事業收入 | (二十三)災害防治及應急管理支出 | ||||||
| 八、事業單位經營收入 | (二十四)預備費 | ||||||
| 九、上級單位補助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
| 十、附屬單位上繳收入 | (二十六)轉移性支出 | ||||||
| 十一、其他收入 | (二十七)債務還本支出 | ||||||
| (二十八)債務付息支出 | |||||||
| (二十九)債務發行費用支出 | |||||||
| (三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,525.48 | 本 年 支 出 合 計 | 1,525.48 | 本 年 支 出 合 計 | 1,525.48 | 本 年 支 出 合 計 | 1,525.48 |
| 上年結轉結余 | 年終結轉結余 | 年終結轉結余 | 年終結轉結余 | ||||
| 收 入 總 計 | 1,525.48 | 支 出 總 計 | 1,525.48 | 支 出 總 計 | 1,525.48 | 支 出 總 計 | 1,525.48 |
| 部門公開表02 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 社會保險基金預算資金 | 財政專戶管理資金 | 上級財政補助收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級單位補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 社會保險基金預算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||||
| 一般公共預算補助 | 政府性基金補助 | 國有資本經營預算補助 | 社會保險基金預算資金 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,525.48 | |||||||||||||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,525.48 | ||||||||||||||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,525.48 | ||||||||||||||||||||
| 部門公開表03 | ||||||||||
| 支出總表1 | ||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||
| 合計 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 0.00 | ||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 0.00 | |||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,140.62 | 976.62 | 164.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 1,140.62 | 976.62 | 164.00 | 0.00 | |||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 976.62 | 976.62 | ||||
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 戰略規劃與實施 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物價管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 144.00 | 144.00 | ||||
| 203 | 203 | 國防支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 06 | 20306 | 國防動員 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | |||
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 113.32 | 113.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 107.11 | 107.11 | ||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | ||||
| 210 | 210 | 衛生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 56.90 | 56.90 | ||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | ||||
| 222 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | ||||
| 222 | 01 | 22201 | 糧油物資事務 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | |||
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
| 部門公開表04 | |||||||||||||||||||
| 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總? 計 | 機關工資福利支出 | 機關商品和服務支出 | 機關資本性支出(一) | 機關資本性支出(二) | 對事業單位經常性補助 | 對事業單位資本性補助 | 對企業補助 | 對企業資本性支出 | 對個人和家庭的補助 | 對社會保障基金補助 | 債務利息及費用支出 | 債務還本支出 | 轉移性支出 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
| 合計 | 1,525.48 | 997.54 | 474.27 | 53.66 | |||||||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 997.54 | 474.27 | 53.66 | ||||||||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 997.54 | 474.27 | 53.66 | ||||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,140.62 | 738.68 | 348.27 | 53.66 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 1,140.62 | 738.68 | 348.27 | 53.66 | ||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | |||||||||||
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 戰略規劃與實施 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物價管理 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 144.00 | 144.00 | |||||||||||||
| 203 | 203 | 國防支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
| 203 | 06 | 20306 | 國防動員 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 113.32 | 113.32 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 107.11 | 107.11 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 107.11 | 107.11 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 衛生健康支出 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||
| 222 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||||
| 222 | 01 | 22201 | 糧油物資事務 | 56.00 | 56.00 | ||||||||||||||
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||
| 部門公開表05 | ||||||||||||||||||||
| 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) | ||||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的工資福利支出 | 按項目管理的商品和服務支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 資本性支出 | 對企業補助(基本建設) | 對企業補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
| 合計 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 184.27 | 53.66 | 290.00 | 290.00 | |||||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 184.27 | 53.66 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | |||||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 184.27 | 53.66 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | 164.00 | 164.00 | |||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | 164.00 | 164.00 | ||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 976.62 | 976.62 | 738.68 | 184.27 | 53.66 | |||||||||||
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 戰略規劃與實施 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物價管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |||||||||||||
| 203 | 203 | 國防支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
| 203 | 06 | 20306 | 國防動員 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
| 208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 113.32 | 113.32 | 113.32 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||
| 210 | 210 | 衛生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||
| 222 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||||
| 222 | 01 | 22201 | 糧油物資事務 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||||||||||
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||
| 部門公開表06 | |||
| 財政撥款收支總表 | |||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、本年收入 | 1,525.48 | 一、本年支出 | 1,525.48 |
| (一)一般公共預算撥款 | 1,525.48 | (一)一般公共服務支出 | 1,140.62 |
| 經費撥款 | 1,345.48 | (二)外交支出 | |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 180.00 | (三)國防支出 | 70.00 |
| (二)政府性基金預算撥款 | (四)公共安全支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (五)教育支出 | ||
| (四)社會保險基金預算資金 | (六)科學技術支出 | ||
| 二、上年結轉 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (一)一般公共預算撥款 | (八)社會保障和就業支出 | 113.32 | |
| (二)政府性基金預算撥款 | (九)社會保險基金支出 | ||
| (三)國有資本經營預算撥款 | (十)衛生健康支出 | 56.90 | |
| (四)社會保險基金預算資金 | (十一)節能環保支出 | ||
| (十二)城鄉社區支出 | |||
| (十三)農林水支出 | |||
| (十四)交通運輸支出 | |||
| (十五)資源勘探工業信息等支出 | |||
| (十六)商業服務業等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地區支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 88.64 | ||
| (二十一)糧油物資儲備支出 | 56.00 | ||
| (二十二)國有資本經營預算支出 | |||
| (二十三)災害防治及應急管理支出 | |||
| (二十四)預備費 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)轉移性支出 | |||
| (二十七)債務還本支出 | |||
| (二十八)債務付息支出 | |||
| (二十九)債務發行費用支出 | |||
| (三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 二、年終結轉結余 | |||
| 收 入 總 計 | 1,525.48 | 支 出 總 計 | 1,525.48 |
| 部門公開表07 | ||||||||||
| 一般公共預算支出表 | ||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
| 合計 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 53.66 | 184.27 | 290.00 | ||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 53.66 | 184.27 | 290.00 | |||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,235.48 | 997.54 | 53.66 | 184.27 | 290.00 | |||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 53.66 | 184.27 | 164.00 | ||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 1,140.62 | 976.62 | 738.68 | 53.66 | 184.27 | 164.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 976.62 | 976.62 | 738.68 | 53.66 | 184.27 | |
| 201 | 04 | 04 | 2010404 | 戰略規劃與實施 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 201 | 04 | 08 | 2010408 | 物價管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 201 | 04 | 99 | 2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 144.00 | 144.00 | ||||
| 203 | 203 | 國防支出 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 203 | 06 | 20306 | 國防動員 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 203 | 06 | 03 | 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 113.32 | 113.32 | 113.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||
| 210 | 210 | 衛生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||
| 222 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | ||
| 222 | 01 | 22201 | 糧油物資事務 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
| 222 | 01 | 99 | 2220199 | 其他糧油物資事務支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
| 一般公共預算基本支出表 | ||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 單位:萬元 | |||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 53.66 | 53.66 | |
| 30305 | 生活補助 | 6.48 | 6.48 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.56 | 0.56 | |
| 30302 | 退休費 | 46.62 | 46.62 | |
| 301 | 工資福利支出 | 997.54 | 997.54 | |
| 30107 | 績效工資 | 131.46 | 131.46 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 63.16 | 63.16 | |
| 30101 | 基本工資 | 348.96 | 348.96 | |
| 30103 | 獎金 | 195.10 | 195.10 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 107.11 | 107.11 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 6.21 | 6.21 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 56.90 | 56.90 | |
| 30113 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 184.27 | 184.27 | |
| 30216 | 培訓費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30215 | 會議費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30201 | 辦公費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30217 | 公務接待費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30229 | 福利費 | 16.87 | 16.87 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 60.11 | 60.11 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 13.50 | 13.50 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 4.80 | 4.80 | |
| 合計 | 1235.48 | 1051.20 | 184.27 | |
| 部門公開表09 | |||||||||||||
| 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 機關工資福利支出 | 對事業單位經常性補助 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資獎金津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | 合計 | 工資福利支出 | 其他對事業單位補助 | |||
| 合計 | 997.54 | 997.54 | 738.68 | 170.22 | 88.64 | ||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 997.54 | 997.54 | 738.68 | 170.22 | 88.64 | |||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 997.54 | 997.54 | 738.68 | 170.22 | 88.64 | |||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 738.68 | 738.68 | 738.68 | ||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 738.68 | 738.68 | 738.68 | |||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 738.68 | 738.68 | 738.68 | ||||||
| 208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 113.32 | 113.32 | 113.32 | ||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | ||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||
| 210 | 210 | 衛生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | ||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | ||||||
| 部門公開表10 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) | |||||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 工資津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績效工資 | 合計 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 職業年金繳費 | 職工基本醫療保險繳費 | 公務員醫療補助繳費 | 其他社會保障繳費 | 合計 | 伙食補助費 | 醫療費 | 其他工資福利支出 | ||||
| 合計 | 997.54 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | 170.22 | 107.11 | 56.90 | 6.21 | 88.64 | ||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 997.54 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | 170.22 | 107.11 | 56.90 | 6.21 | 88.64 | |||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 997.54 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | 170.22 | 107.11 | 56.90 | 6.21 | 88.64 | |||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 738.68 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | |||||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 738.68 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | ||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 738.68 | 738.68 | 348.96 | 63.16 | 195.10 | 131.46 | |||||||||||
| 208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 113.32 | 113.32 | 107.11 | 6.21 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 107.11 | 107.11 | 107.11 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
| 210 | 210 | 衛生健康支出 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政單位醫療 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | ||||||||||||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 88.64 | 88.64 | ||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 88.64 | 88.64 | |||||||||||||||
| 部門公開表11 | ||||||||||
| 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) | ||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 社會福利和救濟 | 助學金 | 個人農業生產補貼 | 離退休費 | 其他對個人和家庭的補助 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||
| 合計 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | ||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | |||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | |||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | ||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | |||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 53.66 | 6.48 | 46.62 | 0.56 | ||
| 部門公開表12 | |||||||||||||||||
| 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) | |||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫療費補助 | 助學金 | 獎勵金 | 代繳社會保險費 | 個人農業生產補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||||||
| 合計 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | |||||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | ||||||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | ||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | |||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | ||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 53.66 | 46.62 | 6.48 | 0.56 | |||||||||
| 部門公開表13 | |||||||||||||||||||
| 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 機關商品和服務支出 | 對事業單位經常性補助 | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 辦公經費 | 會議費 | 培訓費 | 專用材料購置費 | 委托業務費 | 公務接待費 | 因公出國(境)費用 | 公務用車運行維護費 | 維修(護)費 | 其他商品和服務支出 | 合計 | 商品和服務支出 | 其他對事業單位補助 | |||
| 合計 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | |||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | ||||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | ||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | |||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | ||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 184.27 | 184.27 | 117.47 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 55.00 | |||||||
| 部門公開表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業務費 | 工會經費 | 福利費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | ||||||||||||||||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 201 | 一般公共服務支出 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 04 | 20104 | 發展與改革事務 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | |||||||||||||||||||
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政運行 | 184.27 | 27.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 16.87 | 4.80 | 60.11 | 55.00 | ||||||||||||||||||
| 部門公開表15 | |||||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | “三公”經費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合計 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | |||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | ||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 7.80 | 4.80 | 4.80 | 3.00 | ||
| 部門公開表16 | |||||||
| 政府性基金預算支出表 | |||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年政府性基金預算支出 | 項目支出 | |||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||
| 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
| 合計 | 0.00 | ||||||
| 部門公開表17 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總? 計 | 機關工資福利支出 | 機關商品和服務支出 | 機關資本性支出(一) | 機關資本性支出(二) | 對事業單位經常性補助 | 對事業單位資本性補助 | 對企業補助 | 對企業資本性支出 | 對個人和家庭的補助 | 對社會保障基金補助 | 債務利息及費用支出 | 債務還本支出 | 轉移性支出 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
| 合計 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 部門公開表18 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) | |||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 按項目管理的商品和服務支出 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 資本性支出 | 對企業補助(基本建設) | 對企業補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | |||
| 合計 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 部門公開表19 | |||||||
| 國有資本經營預算支出表 | |||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年國有資本經營預算支出 | 項目支出 | |||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||
| 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
| 合計 | 0.00 | ||||||
| 部門公開表20 | |||||||
| 財政專戶管理資金預算支出表 | |||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 本年財政專戶管理資金預算支出 | 項目支出 | |||
| 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||||
| 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
| 合計 | 0.00 | ||||||
| 部門公開表21 | |||||||||||||
| 專項資金預算匯總表 | |||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱(專項名稱) | 預算額度 | 預算編制方式 | ||||||||||
| 總計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經營預算 | 社會保險基金預算資金 | 編入部門預算金額 | 財政代編金額 | |||||||
| 一般公共預算小計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入 | 一般債券 | 外國政府和國際組織貸款 | 外國政府和國際組織贈款 | ||||||||
| 合計 | 290.00 | 290.00 | 110.00 | 180.00 | 290.00 | ||||||||
| 511 | 湘鄉市發展和改革局 | 290.00 | 290.00 | 110.00 | 180.00 | 290.00 | |||||||
| 511001 | 國民經濟和社會發展調研經費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 511001 | 價格認定專項經費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 511001 | 價格信息采集監測經費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 511001 | 社會信用體系建設專項經費 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 511001 | 爭資引項前期專項經費 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
| 511001 | 政府投資項目評審專項經費 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 511001 | 人防專項 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 511001 | 糧油檢驗監測中心專項經費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 511001 | 企業改制留守人員支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||||
| 511001 | 企業改制遺留問題支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 511001 | 湘鄉市應急物資儲備庫配套資金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 部門公開表22 | ||||||||||||
| 項目支出績效目標表 | ||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
| 單位代碼 | 單位(專項)名稱 | 資金總額 | 實施期績效目標 | 績效指標 | ||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值內容 | 評(扣分標準) | 度量單位 | 指標值類型 | 備注 | ||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 290.00 | ||||||||||
| 511001 | 國民經濟和社會發展調研經費 | 5.00 | 受政府委托,向人民代表大會報告。1.關于2024年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的匯報;2.2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2025年計劃(草案)的報告。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 國民經濟和社會發展調研 | 5 | 萬元 | 定量 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 完成調研 | 1000份以上 | 份 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 調研完成率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 調研周期 | 1 | 年 | 定量 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 建言獻策水平 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 價格認定專項經費 | 10.00 | 經有關國家機關提出,價格認定機構對紀檢監察、司法和行政工作中所涉及的價格不明或者價格有爭議的,實行市場調節價的有形產品、無形資產和各類有償服務進行價格確認。《湖南省涉案物價格鑒證管理條例》、《價格認定規定》 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 價格認定專項 | 10 | 萬元 | 定量 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 價格認定 | 50件以上 | 件 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 認定率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 認定周期 | 1 | 年 | 定量 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 價格確認能力 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 價格信息采集監測經費 | 5.00 | 價格信息監測專項經費。經有關國家機關提出,價格認定機構對紀檢監察、司法和行政工作中所涉及的價格不明或者價格有爭議的,實行市場調節價的有形產品、無形資產和各類有償服務進行價格確認。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 價格信息采集監測 | 5 | 萬元 | 定量 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 價格信息監測分析報告 | 12 | 期 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 監測數據準確率 | 95% | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 監測周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 價格信息采集監測能力 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 糧油檢驗監測中心專項經費 | 9.00 | 根據省級文件要求,湘鄉市糧油檢驗檢測中心運行經費及其他辦公費及人員經費。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 糧油檢驗監測中心專項 | 9 | 萬元 | 定量 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 完成檢驗檢測中心檢驗數量 | 800以上 | 份 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 檢驗準確率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 檢測周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 糧食安全保障能力 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 企業改制留守人員支出 | 37.00 | 根據關于請求調整糧食系統預算專項經費使用分配方案的報告,企業改制留守人員工資。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 企業改制留守人員支出 | 37 | 萬元 | 定量 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 保障企業改制留守人員工資 | 31人 | 人 | 定性 | |||||||
| 質量指標 | 工資足額發放率 | 90%以上 | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 發放周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 改制企業人心穩定性 | 提升 | 返聘原糧食局企業改制人員、穩定人心 | 持續 | 定性 | |||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 企業改制遺留問題支出 | 5.00 | 企業改制遺留問題處理。根據關于請求調整糧食系統預算專項經費使用分配方案的報告,遺留問題支出5萬元。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | |||||||
| 社會成本指標 | 保障企業改制遺留問題支出 | 5 | 萬元 | 定量 | ||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 保障企業改制遺留問題 | 1 | 項 | 定性 | |||||||
| 質量指標 | 發放足額到位率 | 100% | 足額到位 | 項 | 定性 | |||||||
| 時效指標 | 工作周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 企業改制人心穩定性 | 提升 | 穩定人心 | 持續 | 定性 | |||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 人防專項 | 70.00 | 組織有關部門建立群眾防空組織,群眾防空組織戰時擔負前線搶修、醫療救護、防火滅火、防疫滅菌、消毒和消除沾染、保障通信聯絡、搶救人員和搶運物資、維護社會治安等任務,平時應當協助防汛、防震等部門擔負搶險救災任務。根據本單位主要工作職責內容之一組織人民防空干部教育培訓,按照湘潭市辦年度考核內容,在黨校常設人防宣教課程,普及小學、初中人防知識教育,建立教育試點,及利用重要時節開展宣教活動。群眾防空組織應當根據人民防空主管部門制定的訓練大綱和訓練計劃進行專業訓練,我辦負責此項目具體實施。每年需新增1-2臺警報器,同時對已安裝的警報設備、短波、超短波、視頻會議系統等都需進行維護保養等 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 人防專項支出 | 70 | 人防專項支出 | 萬元 | 定量 | ||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 人防通訊警報設備維護、組織人防專業隊伍訓練、人防演練、人防宣傳教育及法規學習、人防工事維護 | 4-5項 | 項 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 各項工作達標率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 工作周期 | 1年 | 2024年12月31日前 | 年 | 定量 | |||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 人防建設能力 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | 社會公眾滿意度 | 率 | 定性 | ||||||
| 511001 | 社會信用體系建設專項經費 | 15.00 | 推進信用記錄建設和信用信息征集共享,加快推進政務誠信建設,深入推進商務誠信建設,全面推進社會誠信建設等。信用示范縣市創建已納入湘潭和省里的專項考核,2024年將納入真抓實干內容。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | |||||||
| 社會成本指標 | 社會信用體系建設 | 15 | 萬元 | 定量 | ||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 信用信息記錄征集 | 30家以上 | 家 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 雙公示率 | 95%以上 | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 工作周期 | 1 | 年 | 定量 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 誠信建設水平 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 率 | 定性 | |||||||
| 511001 | 湘鄉市應急物資儲備庫配套資金 | 5.00 | 湘鄉市應急物資儲備庫配套資金及人員經費。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | |||||||
| 社會成本指標 | 應急物資儲備庫配套資金成本 | 5 | 萬元 | 定量 | ||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 應急物資儲備 | 1 | 項 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 應急物資儲備準確率 | 100% | 百分比 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 儲備周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 應急物資儲備保障能力 | 提高 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 百分比 | 定性 | |||||||
| 511001 | 爭資引項前期專項經費 | 110.00 | 項目策劃包裝、申報等前期工作。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | |||||||
| 社會成本指標 | 項目策劃包裝、申報等前期工作 | 110 | 萬元 | 定性 | ||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 向上爭資引項 | 1億元 | 億元 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 爭取資金性質為中央預算內資金運用率 | 95%以上 | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 工作周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 基礎設施建設,民生建設水平 | 改善 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 百分比 | 定性 | |||||||
| 511001 | 政府投資項目評審專項經費 | 19.00 | 為進一步規范政府投資行為,充分發揮政府投資的引導作用和放大效應,建立健全科學的政府投資決策、建設和監管制度。設立市政府投資項目服務中心,為我局下屬事業單位。政府投資項目現場查勘、參與國省組織的評審業務學習培訓、組織評審機構、編制單位前期評審業務學習培訓、評審會議室的設備、辦公用品的日常維護更新及用于評審工作的其他費用。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 政府投資項目評審專項 | 19 | 萬元 | 定量 | |||
| 社會成本指標 | ||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 政府投資項目評審 | 30個以上 | 個 | 定量 | |||||||
| 質量指標 | 達到估算,控制概算率 | 100% | 率 | 定性 | ||||||||
| 時效指標 | 工作周期 | 1 | 年 | 定性 | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||
| 社會效益指標 | 政府投資使用效益 | 提升 | 持續 | 定性 | ||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 百分比 | 定性 | |||||||
| 注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項目。 | ||||||||||||
| 部門公開表23 | ||||||||||||||||||
| 整體支出績效目標表 | ||||||||||||||||||
| 部門:511_湘鄉市發展和改革局 | ||||||||||||||||||
| 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質分 | 按支出性質分 | ||||||||||||||||
| 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評(扣)分標準 | 備注 | ||||
| 511001 | 湘鄉市發展和改革局 | 1,525.48 | 1,525.48 | 1,235.48 | 290.00 | 目標1:完成全市主要經濟指標,其中地區生產總值增長7.5%以上,固定資產投資增長10%以上; 目標2:做好向上爭資工作; 目標3:引導和監管固定資產投資; 目標4:開展價格認定服務; 目標5:做好價格信息監測工作; 目標6:加強政策性糧食出入庫日常監管,確保糧食質量安全。 |
成本指標 | 經濟成本指標 | 基本支出 | 1235.48萬元 | 基本支出 | 行業標準 | ||||||
| 項目支出 | 290萬元 | 項目支出 | 行業標準 | |||||||||||||||
| 社會成本指標 | ||||||||||||||||||
| 生態環境成本指標 | ||||||||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 地區生產總值 | 增長7.5%以上 | 地區生產總值 | 行業標準 | |||||||||||||
| 固定資產投資 | 增長10%以上 | 固定資產投資 | 行業標準 | |||||||||||||||
| 向上爭資引項 | 1億 | 向上爭資引項 | 行業標準 | |||||||||||||||
| 完成項目核準審批備案工作 | 1項 | 完成項目核準審批備案工作 | 行業標準 | |||||||||||||||
| 質量指標 | 爭取資金為國省預算內資金率 | 100% | 爭取資金為國省預算內資金率 | 行業標準 | ||||||||||||||
| 項目核準審批備案審核通過率 | 90%以上 | 項目核準審批備案審核通過率 | 行業標準 | |||||||||||||||
| 時效指標 | 工作完成期間 | 2024.1-2024.12 | 工作完成期間 | 行業標準 | ||||||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||||||||||
| 社會效益指標 | 基礎設施建設 | 改善 | 基礎設施建設 | 行業標準 | ||||||||||||||
| 民生建設 | 改善 | 民生建設 | 行業標準 | |||||||||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | 95%以上 | 社會公眾滿意度 | 行業標準 | |||||||||||||
| 注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項目。 | ||||||||||||||||||
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